問題已解決
請問:購貨,款已付,對方未開票應該怎樣做分錄?以后收到票又應該怎么做分錄?



借應付賬款 貸銀行,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,收到發票做借庫存商品負數 貸應付賬款暫估款 負數,之后按發票做借庫存商品 貸應付賬款 供應商
2020 06/28 09:25

84785016 

2020 06/28 09:26
好的,謝謝

84785016 

2020 06/28 09:28
老師請問:付多少開多少是不是可以直接做成應付賬款,之后直接沖應付賬款,不用預估?

maize老師 

2020 06/28 09:39
沒有到發票這個跨月需要先暫估這個入賬,要不庫存和倉庫對不上這個

84785016 

2020 06/28 10:17
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 06/28 10:28
好的,我先回復別的學員了
