問題已解決
老師,計提社保和公積金的時候通過應付職工薪酬核算。以后如發生退回之類的情況得怎么做?是不是還得通過應付職工薪酬科目,或者直接沖減相關費用或成本類科目?



你好 減免退回記營業外收入 /其他收益 科目 不沖費用成本
2020 06/04 13:27

84785021 

2020 06/04 13:30
老師,不是這樣的!我們是建筑施工企業,先交了社保公積金等,之后分公司把相應的錢 又交了過來?

84785021 

2020 06/04 13:34
之前給別人代墊代交的時候,借,管理費用,貸,應付職工薪酬。借,應付職工薪酬,貸,銀行存款!現在收到這部分代墊款怎么做?老師這樣描述得清楚嗎?

玲老師 

2020 06/04 13:43
是你在其他公司繳納社保費了嗎?

玲老師 

2020 06/04 13:43
是你企業代替其他企業繳納社保費了嗎?

84785021 

2020 06/04 14:45
替分公司的人員交了社保和公積金,然后分公司事后把錢交來

84785021 

2020 06/04 14:45
該怎么做?要不要通過應付職工薪酬科目?

玲老師 

2020 06/04 15:01
你代付款時 借其他應收款分公司貸銀行 收回來做相反分錄
