問題已解決
老師,您好有一個情況是:我這邊(銷售方)給購買方開具了一張增值稅專用發票金額900的(19年11月),在12月13號我這邊申請了紅字信息表開具紅字發票部分紅沖了-10的,但是購買方在12月29號把900的全額認證抵扣了。20年4月稅局要求購買方做了全額進項轉出(購買方沒有開具紅字信息表),現購買方需要我這邊重新開具發票給他們抵扣。我這邊是需要先沖掉之前-890 ,再重新開具,因為發票購買方已經抵扣了 所以需要購買方開具紅字信息表 那對方開了紅字信息表是不是還需要進項轉出一次呢 這樣對方不是相當于轉了兩次嗎 ?老師,請問這種情況怎么處理呢



這個情況只能要求購買方去聯系他們公司的專管員給解決了。您之前申請開具-10的紅字發票信息表時,應該事先聯系購買方的。
2020 05/08 12:08

84785008 

2020 05/08 12:12
請問需要對方如何解決呢

張艷老師 

2020 05/08 12:13
需要對方聯系對方公司的專管員給解決紅字發票信息表的問題。

84785008 

2020 05/08 12:20
那對方如果開了紅字信息表 ,表示又需要進項轉出了 多轉了一次 該如何處理呢

張艷老師 

2020 05/08 12:22
現在面臨的問題是您自己之前弄了一個-10的紅字發票信息表,而對方卻全部認證抵扣了,肯定會造成購買方申報表通不過的,所以才建議購買方去聯系專管員,讓專管員給想辦法解決:1、紅字發票信息表數字填多少 2、申報表如果填寫能通過。

84785008 

2020 05/08 12:34
因為上個月對方進項轉出了 沒有開具紅字信息表 可以修改申報表 然后這個月開信息表嗎 然后我再沖掉剩下的 最后給對方重新開具

張艷老師 

2020 05/08 12:36
現在你們雙方對紅字發票以及信息表的處理都擰巴了,自己處理不了了,只能去讓購買方聯系其公司的專管員在稅局后臺處理了。

84785008 

2020 05/08 13:31
那請問 沒有紅字信息表 可以進項轉出嗎 有什么問題呢

張艷老師 

2020 05/08 13:32
可以的,直接填寫進項稅額轉出的。

84785008 

2020 05/08 13:34
那補開紅字信息表可以嗎 不然的話多轉一次處理就錯誤了

張艷老師 

2020 05/08 13:38
沒有補開這個說法。您本身之前開具紅字發票時,就應該和對方事先聯系的。

84785008 

2020 05/08 13:41
我知道,所以現在在補救 我這邊首先我需要沖掉之前剩下的呢 然后再給對方重新家具正數的 那現在問題在于紅字信息表如何處理 會不會影響多轉出一次進項的問題

張艷老師 

2020 05/08 13:46
上面已經和您交流了,自己不要想辦法了,自己是解決不了的,根據您的描述,這個事情是一定需要稅局專管員幫忙才能解決的。不然后面更麻煩的。
