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一般納稅人差額納稅,免稅收入怎么填寫企業所得稅申報表?因為免稅沒有將成本做上去申報,這個怎么處理

84784954| 提問時間:2020 04/20 14:20
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師
在企業所得稅上,按照全部收入填寫企業所得稅申報表,增值稅上差額的部分作為成本費用。
2020 04/20 14:26
84784954
2020 04/20 17:08
你好,請問差額征稅,是團款-成本項目之后的金額進行納稅,那么成本項目是價稅合計的嗎?
崔老師
2020 04/20 23:18
在差額計稅時,取得的一般都是分包方開具的增值稅普通發票,因此成本時價稅合計數額。
84784954
2020 04/20 23:29
那如果收入為0,還是按照扣除得成本來計算稅率?我們是旅游業,最近免稅,收到成本票,那么進項稅額是以普通發票的稅額為準,還是(團款-車餐房門票價稅合計)/(1.06)*6%成本后稅率來計算的進項為準?
崔老師
2020 04/21 09:25
如果不免稅,應納增值稅=(全部價款-可差額扣除費用)/(1+6%)*6%-進項。 對于納稅人提供旅游服務收入免征增值稅,收入免稅的情況下不可以抵扣進項的。在計算會計上或企業所得稅上的成本,為價稅合計金額。
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