問題已解決
老師。別人多開了一張專票給我們,我們只用于抵銷項,沒有實際業務,內賬應該怎么做?還要體現這個進項稅



你好,內賬這樣做分錄
借;稅金及附加,貸;銀行存款等科目
因為沒有真實業務,那內賬就不需要做購進分錄的,只需要把開具發票支付的稅點計入稅金及附加科目核算
2020 04/12 18:41

84785015 

2020 04/12 18:49
老師,因為我想著內外帳應交增值稅保持一致。如果內賬不做進項稅,那就不一致了啊

鄒老師 

2020 04/12 18:50
你好,內賬與外賬增值稅是無法做到一致的
因為本來內賬與外賬 核算口徑就不同的

84785015 

2020 04/12 18:52
嗯。老師那如果收到專票進項,內賬做憑證也需要做價稅分離吧?

鄒老師 

2020 04/12 20:07
你好,內賬做憑證不需要做價稅分離的
如果是真實的購進業務,收到專票進項,內賬按含稅金額做購進分錄
如果是虛假業務,用來抵扣銷項稅額,那就是把支付的稅款計入稅金及附加科目核算
