問題已解決
老師,想問下收到的專項資金,當時審計調整在了:其他應付款,現在這筆錢用完了,怎么進行賬務處理呀



一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:其他應付款——專項資金
貸:銀行存款(或庫存現金)
發票報銷付款使用
2020 01/16 16:07

84785037 

2020 01/16 17:13
老師可不可以直接沖收益:借:其他應付款——專項資金 貸:其他收益

江老師 

2020 01/16 17:17
你想這樣做,也可以,就是以前的報銷做費用。
一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:費用類科目(或資產科目)
貸:銀行存款(或庫存現金)
三、專項資金轉其他收益
借:其他應付款——專項資金
貸:營業外收入

84785037 

2020 01/16 17:51
現在不是放到了其他收益這個科目去了嗎,做這筆分錄的前提 是這個項目已經研發完成了嗎?借:其他應付款——專項資金 貸:其他收益

江老師 

2020 01/16 17:56
按理論上講,是計入其他收益。實際工作中計入營業外收入,不然無法申報
