問題已解決
做原材料賬務處理時,材料已入庫,貨款未支付(貨到單未到)這種情況做了暫估應付賬款,下月初做紅字沖銷,如果供應商過了幾個月才開發票,是到開發票時再入賬嗎?



你好,
可以先暫估,到供應商開發票過來時再沖減暫估,然后再根據發票做賬。
2019 11/30 11:16

84785017 

2019 11/30 11:17
好的,謝謝

蔣飛老師 

2019 11/30 11:18
好的,
不客氣。

做原材料賬務處理時,材料已入庫,貨款未支付(貨到單未到)這種情況做了暫估應付賬款,下月初做紅字沖銷,如果供應商過了幾個月才開發票,是到開發票時再入賬嗎?
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