問題已解決
現新制度,代扣社保分錄做 借應付職工薪酬/ 工資 貸 應付職工薪酬/社保。計提社保為借 業務費用/社保 貸 應付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到這個1200現金。這個錢如何做分錄。預算會計做嗎。2019.01實行新制度哈



你好,同學。
預算會計不處理,他是對財政預算資金核算。
借 銀行存款
貸 其他應收款
2019 11/28 09:04

84784969 

2019 11/28 10:51
我沒用其他應收款這個科目。工資實代扣多少我就做的多少。繳納時,我也是應交多少做多少

陳詩晗老師 

2019 11/28 11:02
那你個人交納部分你是如何處理的

84784969 

2019 11/28 14:14

84784969 

2019 11/28 14:15
比如這樣做對不對沒

陳詩晗老師 

2019 11/28 14:29
你的第3筆,是個人部分計入其他應收款處理

84784969 

2019 11/28 15:28
這個收回的錢是好幾個人的,能不能打包成 補交社保費。不具體到個人安

陳詩晗老師 

2019 11/28 15:31
這是可以的,打包處理

84784969 

2019 11/28 16:30
謝謝老師

陳詩晗老師 

2019 11/28 17:48
不客氣,祝你工作愉快
