問題已解決
那借:管理費用——稅控系統(tǒng)維護費 820 貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應付款-XXX 820 那么這是五月份當月購進當月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護費。 那么當月繳納了但是當月沒有銷售收入,所以我們沒有抵扣。 借:管理費用 820 貸:應交稅費——轉出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時必須做的會計分錄 實務問題,希望老師答答疑



不交稅只做第一個分錄就可以
你需要交稅抵扣借應交稅費-應交增值稅-減免稅款借管理費用負數(shù)
2019 10/04 20:22
