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12月支付首次防偽稅控盤及技術維護費共820,公司當月沒有銷項,只有進項留抵額,那1月初申報12月份增值稅報表時,需要填減免額抵扣表么?



如果不填抵扣表,那12月份分錄還要做借方應交稅費-應交增值稅(減免稅款)么?如果一直沒銷項,這個減免是否會過期?
2017 01/11 16:26

鄒老師 

2017 01/11 15:52
你好,可以填寫或者在有應納稅額的月份填寫減免

鄒老師 

2017 01/11 16:52
你好,一般是在1年之內減免就可以 了

12月支付首次防偽稅控盤及技術維護費共820,公司當月沒有銷項,只有進項留抵額,那1月初申報12月份增值稅報表時,需要填減免額抵扣表么?
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