問題已解決
我是記賬公司實習生,看3月做的賬里有一筆這樣的分錄 摘要:發票錯誤,重開 借:應交稅費-應交增值稅-待抵減稅額 1372.48 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1372.48 老師,這筆分錄對嗎,我不是很理解



你好!如果開錯的發票只認證沒有抵扣是可以的
2019 08/14 17:44

84785039 

2019 08/14 17:54
老師,還能說細一點嗎,已經認證,那和在同和中增值稅第20欄次的期末留抵,不是會不一樣嗎

84785039 

2019 08/14 17:55
還是在后面的月份會重新開紅沖的票,還是什么

苳苳老師 

2019 08/14 20:08
你的意思是只認證沒抵扣,如果是這樣,就會形成期末留抵,那上面的分錄就是正確的

84785039 

2019 08/14 20:29
現在是賬上比同和期末留抵多了那個金額

苳苳老師 

2019 08/14 21:35
那說明就是沒有做對,那重開是3月重開的還是幾月
