問題已解決
有一筆銷售收入,貸的:應交稅費-應交增值稅銷項稅額; 這部分不交稅,需要做一筆減免稅款, 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款 貸:營業外收入-政府補助; 不對,,這筆分錄怎么做呢?



你好,可以這么做的,然后你再做一個分錄,借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 01/10 09:06

84785042 

2022 01/10 09:07
再做一筆反分錄

郭老師 

2022 01/10 09:08
你好,對的是的,是這么做的。

84785042 

2022 01/10 09:11
好的老師謝謝

郭老師 

2022 01/10 09:13
不用客氣,工作愉快。

84785042 

2022 01/10 09:16
老師麻煩再問你一個問題,
我把固定資產除了殘值一次性記入成本了,分錄:借:主營業務收入-折舊? ? ?貸:累計折舊? ? 這樣對嗎?

郭老師 

2022 01/10 09:18
呵呵,不是的,賬上按月折舊,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產加速折舊表。

84785042 

2022 01/10 09:20
固定資產加速折舊表要不要做到賬里呢

郭老師 

2022 01/10 09:22
你好不需要做賬務處理的。

84785042 

2022 01/10 09:23
不做賬務處理怎么成本怎不提現呢!我想抵所得稅,怎么做到利潤表呢?

郭老師 

2022 01/10 09:25
你好,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產加速折舊表就可以的。
在折舊表里面體現,也就是在你所得稅主表里面。
