問題已解決
老師,我接這個影樓的內賬,8月1號接住的,之前兼職和提成工資我怎么下賬,還有這個月10發的7月份工資,需要計提嗎?怎么下賬



你好 你內賬的話看你 可以不計提 直接發放做賬也行,如果是稅務帳的話是必須要計提的。借管理費用-勞務費貸銀行存款 提成和工資做借管理費用-工資貸應付職工薪酬 支付借應付職工薪酬貸銀行存款等
2019 08/14 09:56

84785021 

2019 08/14 09:59
內賬,前期也要分銷售費用和管理費用吧

84785021 

2019 08/14 10:01
不計提的話,可以直接記銷售費用-工資,貸庫存現金,就行了?

meizi老師 

2019 08/14 10:10
你好 是的 需要分的; 嗯是的

84785021 

2019 08/14 10:12
不好意思,我多問一點,因為我也是個會計小白,她前期試營業銷售的業務和兼職工資,計入管理費用,還是銷售費用

meizi老師 

2019 08/14 10:22
你好 籌建期的話 你可以直接計入管理費用-開辦費 如果已經取得了第一筆營業收入了 就要銷售費用里面去

84785021 

2019 08/14 10:36
因為她的賬很不正規,把好幾個月的兼職,提成工資統計到一張票,所以不知道怎么下了,里面包含的有第一筆銷售之前的工資,還有以后的,可不可以把兼職工資計入管理費用開辦費,提成和工資計入銷售費用

meizi老師 

2019 08/14 10:40
你好 兼職工資你們取得了收入 為了銷售而發生的兼職要計入銷售費用了 不能再計入開辦費的

84785021 

2019 08/14 10:41
謝謝老師

meizi老師 

2019 08/14 11:03
不客氣 滿意請給予評價
