問題已解決
老師,請問一下~!我是小規模納稅人,上月在稅務代開了一張增值稅專票,已確認收入,并結轉。結果因沒有清單需要重新開具,但是已經跨月~!我上月做的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 同時也做了附加稅的計提,請問我本月沖紅后重新開具發票,該如何做分錄?



紅字發票就沖減收入和稅金
2019 07/27 09:37

84784968 

2019 07/27 09:55
借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
沒有貸方科目嗎?

84784968 

2019 07/27 09:56
貸方是寫我重新開票的內容吧

辜老師 

2019 07/27 10:14
借,銀行存款,負數,貸,主營業務收入 負數,應交稅費~應交增值稅 負數
然后正確的發票,再,借,銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費~應交增值稅

84784968 

2019 07/27 10:47
謝謝

辜老師 

2019 07/27 10:48
好的

84784968 

2019 07/27 11:14
老師,請問之前計提的附加稅,是不是也一樣先紅字沖銷再做正確的

辜老師 

2019 07/27 14:45
如果金額一樣,可以不用沖減
