問題已解決
我單位收到一張半年的承兌匯票,現在還沒有到期,我們就貼息轉給了別人變成現金了,這樣該怎么做賬



借:銀行存款
借:財務費用——貼現手續費
貸:應收票據
2019 06/03 11:13

84784977 

2019 06/03 11:15
這個匯票是給我們的應收賬款,也就說我需要做兩筆先做應收票據,在做變現,對嗎

江老師 

2019 06/03 11:20
一、收到匯票
借:應收票據
貸: 應收賬款
二、貼現時
借:銀行存款
借:財務費用——貼現手續費
貸:應收票據
這樣應收票據賬就平了

84784977 

2019 06/03 11:25
謝謝

江老師 

2019 06/03 11:25
有不明白的問題再咨詢

84784977 

2019 06/03 11:26
好的/:ok

江老師 

2019 06/03 11:27
祝學習進步,工作順利!!!
