問題已解決
請問一下,3月認證了進項稅,分錄是:借-銀行存款 貸-主營業務收入 貸-進項稅 4月,因金額開錯,開回負數發票和對應的正確發票,分錄借-銀行存款(負數)貸-主營業務收入(負數) 貸-進項稅(負數),在做正確的分錄對不,還是要做進項稅額轉出分錄。謝謝!



你好,你之前進項分錄錯誤了,然后做負數分錄沖銷了,然后再做正常的購進分錄就是了
不需要做進項稅額轉出
2019 05/21 15:45

84784993 

2019 05/21 15:51
鄒老師,增值稅申報表上有個進項稅額轉出,這樣不對應可以嗎?

鄒老師 

2019 05/21 15:56
你好,這個不屬于進項稅額轉出,即使是進項負數,也不是轉出,而是進項稅額負數

84784993 

2019 05/21 16:12
謝謝老師!祝:工作順利!開心快樂!

鄒老師 

2019 05/21 16:17
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
