問題已解決
工資計提借管理費用貸其他應付款,實際發放的時候就是借其他應付款貸記現金吧



你好,計提工資時,借管理費用一工資,貸應付職工薪酬一工資
2019 04/07 11:47

84784978 

2019 04/07 11:48
發放工資呢怎么分錄

84784978 

2019 04/07 11:49
公司剛成立還沒有業績呢

84784978 

2019 04/07 11:51
借管理費用

84784978 

2019 04/07 11:52
實際發放借應付職工薪酬貸記其他應付款吧

84784978 

2019 04/07 11:53
那其他應付款就掛著嗎?

莊老師 

2019 04/07 12:50
計提工資時,借管理費用一工資,貸應付職工薪酬一工資,實際發放時,借應付職工薪酬一工資,貸銀行存款

84784978 

2019 04/07 12:51
銀行存款沒有錢呢

莊老師 

2019 04/07 12:52
你好,那就沒有實際發放了,借應付職工薪酬一工資,貸銀行存款,不用做分錄

84784978 

2019 04/07 14:29
老板借錢發的工資

84784978 

2019 04/07 14:29
我借應付職工薪酬貸記其他應付款

84784978 

2019 04/07 14:29
這樣對嗎

莊老師 

2019 04/07 15:09
老板借錢發的工資,借現金,貸其他應付款--老板,實際發放時,借應付職工薪酬一工資,貸現金
