問題已解決
三月份銷售由于沒有開票,要等四月份才開,那3月的銷售怎么做賬?



借:應收賬款/銀行存款
貸: 其他應付款
2019 04/03 19:49

84784983 

2019 04/03 19:51
為什么是其他應付?

陳老師Fairy 

2019 04/03 19:55
這個是掛個中轉科目,下個月收票后轉出到營業收入即可;如果是權責發生制企業,你3月就發出商品風險報酬轉移了的話,3月就確認收入
借:應收/銀行存款
貸:應交稅費-銷項(暫估)
主營業務收入

84784983 

2019 04/03 19:58
那如果這樣的話,我四月份開三月份的票要16%了?

陳老師Fairy 

2019 04/03 20:02
如果4月份是開3月份的票,是以前發生的收入補開發票的情況,是按16%開票的

84784983 

2019 04/03 20:04
我如果現在開的話能做在四月份里面嗎?

陳老師Fairy 

2019 04/03 20:07
也是可以的,稅務上沒有任何風險,會計上自己把握即可,如果年終有審計,審計要求要調賬的話根據他們的意見調整就好,因為這個不是跨年的業務,影響不大
