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上年第四季度工會經費沒有計提也沒繳納,這個月補計提,怎么寫分錄啊?借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,對嗎?



是的,
借 以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬--工會經費
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2019 04/03 15:52

84784976 

2019 04/03 16:15
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調整,貸應付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調整啊?

84784976 

2019 04/03 16:16
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調整,貸應付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調整啊?

張艷老師 

2019 04/03 16:16
是的,您的理解是正確的。

84784976 

2019 04/03 16:16
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調整,貸應付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調整啊?

張艷老師 

2019 04/03 16:23
是的,您的賬務處理是正確的。

84784976 

2019 04/03 16:24
請問老師,以前的會計計提費用的時候有一個分錄,借成本,貸現金,沒有像往常一樣,在應付賬款里面過一下,您看我應該把這個分錄補全嗎

張艷老師 

2019 04/03 16:28
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