當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
對(duì)方開專票來公司抵扣,后來抵扣了,被他們作廢了,要如何做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出



你好。是的。增加成本,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/05 18:12

84785003 

2019 03/05 18:12
能給我會(huì)計(jì)分錄嗎

言巖老師 

2019 03/05 18:42
你好。
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):
借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。

84785003 

2019 03/05 18:44
那庫(kù)存商品是不是要進(jìn)行沖減額

言巖老師 

2019 03/05 19:33
你好。庫(kù)存商品需要增加
