問題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)在2018年5月沖預交增值稅款時發(fā)票開多了,發(fā)票上顯示的是不征稅,其實應該交5%的增值稅,現(xiàn)在應該如何處理?后期一直開5%的增值稅發(fā)票,1那部分多沖稅款開的票可以再按3%預繳稅款方式補稅嗎?2現(xiàn)在已經(jīng)跨年,作廢會不會收滯納金和罰款?



開票時應該開5%,稅率開0%了,然后你按0%申報的,是這樣嗎?
2019 01/22 14:38

84784949 

2019 01/23 11:43
是的。問題是紅沖說起來簡單,操作起來很復雜,涉及到客戶能不能返還舊票,房管局備案發(fā)票稍后不一致的問題,不知道老師有沒有更易操作的辦法

陳詩晗老師 

2019 01/23 12:06
如果不退還發(fā)票,那么去大廳填寫單據(jù),補交稅款
