問題已解決
公司小規模開票1萬,分錄是借:銀行存款/應手續賬款,貸:收入,貸:應交稅費—增值稅,對嗎



你好,是這樣做分錄的
借;應收賬款 等科目
貸;主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
2019 01/14 21:43

84784985 

2019 01/14 21:45
嗯,我的也是這樣,報稅時這部分增值稅又減免了,我還需做個分錄,怎么把稅給沖了呢,

鄒老師 

2019 01/14 21:48
你好
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入

84784985 

2019 01/14 21:49
嗯,好的,我就做在開票的本月可以嗎?

84784985 

2019 01/14 21:49
這筆分錄

鄒老師 

2019 01/14 21:50
你好,減免分錄通常是季度末月確定了減免才做,如果沒有確定之前,是掛賬應交稅費——應交增值稅的

84784985 

2019 01/14 21:52
哦,我現在就是在做12月的賬,

鄒老師 

2019 01/14 21:52
你好,確定減免了就做減免稅分錄

84784985 

2019 01/14 21:53
是減免的3萬之內的,12月開票

84784985 

2019 01/14 21:54
但是10月開了一張票也是2萬多點,當月呢我沒做賬,我都有做到本月可以嗎

鄒老師 

2019 01/14 21:54
你好,實現收入,增值稅減免了就做這個分錄
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入

84784985 

2019 01/14 21:55
但是10月開了一張票也是2萬多點,當月呢我沒做賬,我都有做到本月可以嗎2019-01-14 21:54

鄒老師 

2019 01/14 21:55
你好,不可以,收入是需要做到及時入賬的

84784985 

2019 01/14 21:58
那報稅的時一個季度才可以看到報稅報表呢,10月就沒這報稅報表,無法填啊,當時我忘了做這開票這分錄了,所以財務報表上沒體現出來呢,

84784985 

2019 01/14 21:59
老師你得給我想個辦法啊,我不可能現在去稅務局找專管員把10月的財務報表重新報啊,

鄒老師 

2019 01/14 21:59
你好,如果跨年,收入分錄是
借;應收賬款 等科目
貸;以前年度損益調整——主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅
貸;以前年度損益調整——營業外收入

84784985 

2019 01/14 22:01
沒有跨年呢,我現在是再做18年12月賬呢,所以我想一起做到12月里呢,財務報表12月一起體現,正好報稅報18年最后一季度的

鄒老師 

2019 01/14 22:02
你好,沒有跨年就是正常做收入分錄,減免分錄
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入

84784985 

2019 01/14 22:06
嗯,好的,那10月開了2萬多,12月開了1萬多點,合計累計超過3萬,一起做在12月,報稅的時候只體現1個季度的,應該不受影響吧,正常報稅就是了對不,

鄒老師 

2019 01/14 22:09
你好,是的,不受影響的

84784985 

2019 01/14 22:09
好的老師,太感謝你了,我懂了

鄒老師 

2019 01/14 22:11
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
