問題已解決
上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應付款 -23500 主營業務成本怎么調整呀



你好!
再按實際金額做分錄
借:庫存商品
貸:應付賬款
2019 01/05 18:48

蔣飛老師 

2019 01/05 18:49
然后按差額
借:主營業務成本
貸:庫存商品

84785000 

2019 01/05 18:50
我估的是代加工費,結轉到庫存商品里的,主營業務成本要怎么調呢

蔣飛老師 

2019 01/05 18:54
做最后一筆分錄就可以了

84785000 

2019 01/05 18:57
借:庫存商品
貸:應付賬款 先按實際金額做這筆分錄,在做然后按差額
借:主營業務成本
貸:庫存商品 是嗎

84785000 

2019 01/05 19:01

蔣飛老師 

2019 01/05 19:02
你好!
對的。

84785000 

2019 01/05 19:02
老師我咋感覺不對呀,俺實際金額做了一個庫存商品,調整成本又做一個庫存商品

84785000 

2019 01/05 19:04
收到發票借 庫存商品 調整成本 貸 庫存商品,這樣一沖庫存商品又回到暫估價了

84785000 

2019 01/05 19:05
是不是庫存商品等于不變,成本增加了

蔣飛老師 

2019 01/05 19:06
1..... 上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應付款 -23500

蔣飛老師 

2019 01/05 19:06
2... 借:庫存商品
貸:應付賬款 先按實際金額做這筆分錄,
3......在做然后按差額
借:主營業務成本
貸:庫存商品 是嗎

84785000 

2019 01/05 19:08
我是這么做的,怎么感覺不對呀,我也不知道怎么做

蔣飛老師 

2019 01/05 19:08
你好!
對的。

84785000 

2019 01/05 19:10
好的,謝謝老師

蔣飛老師 

2019 01/05 19:13
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

84785000 

2019 01/05 19:21
老師,再問一下,我暫估的是委托加工費,期末轉到庫存商品的,我在收到加工費發票是做加工費還是做庫存商品呢

蔣飛老師 

2019 01/05 19:41
你好!
記入庫存商品了

84785000 

2019 01/05 19:42
好的

蔣飛老師 

2019 01/05 19:51
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
