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跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證嘛?



您好,跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證。
2018 09/28 08:48

84784979 

2018 09/28 09:01
那就是我領發票的時候,那邊要驗舊我那張做賬聯呀,我貼到憑證里面了那怎么弄呀

王雁鳴老師 

2018 09/28 09:11
您好,領發票時還驗舊???不是使用金稅盤直接上傳就行了嗎?如果驗舊的話,就說入賬了唄。

84784979 

2018 09/28 09:13
我們這不是,還要查做廢發票的,而且我們用的是稅控盤,那作廢了怎么記賬呢?只要把原來的分錄沖紅再記一筆正確的就可以了嘛

王雁鳴老師 

2018 09/28 09:26
您好,哦,有了稅控盤的,應該不驗舊了,作廢的全聯次保存,不需要記賬的,沖紅的,記賬聯要記賬的。

84784979 

2018 09/28 09:44
我就是說沖紅的怎么記賬

王雁鳴老師 

2018 09/28 09:51
您好,沖紅的使用紅字發票記賬聯,借;應收賬款,負數,貸;主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
