問題已解決
本月開出含稅收入銷項發票38507,稅額4430.01,上期留底進項稅額29615.11 怎么做分錄



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/05 16:39

本月開出含稅收入銷項發票38507,稅額4430.01,上期留底進項稅額29615.11 怎么做分錄
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容