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公司有多補稅,然后上期有留底了進項稅額,金額放在進項稅額里面,補了收入的銷項就轉到未交增值稅,那我現在做分錄,這個要怎么做,是用上期留底的進項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅



你好,借應交稅費,未交增值稅。營業外支出-稅收滯納金,貸進項稅額
其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。
04/17 15:34

公司有多補稅,然后上期有留底了進項稅額,金額放在進項稅額里面,補了收入的銷項就轉到未交增值稅,那我現在做分錄,這個要怎么做,是用上期留底的進項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅
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