問(wèn)題已解決
老師,想咨詢(xún)一下,以前建賬時(shí)候把實(shí)收資本掛在法人名下了,就是其他應(yīng)收款有500萬(wàn),然后現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)@個(gè)其他應(yīng)收款調(diào)到哪里去合適呢,不調(diào)就挨交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅



你好,之前憑證是怎么做的。
07/04 13:40

84784994 

07/04 13:49
之前借其他應(yīng)收款法人500貸,實(shí)收資本500

宋生老師 

07/04 13:50
你好,你如果是做錯(cuò)了,你可以做相反的憑證沖減。

84784994 

07/04 13:51
實(shí)際沒(méi)有收實(shí)收資本,沖減掉是嗎,可是這個(gè)500萬(wàn)里,又有幾十萬(wàn)已經(jīng)做了費(fèi)用了

宋生老師 

07/04 13:53
你好,你實(shí)際沒(méi)有收到投資錢(qián)的話(huà)又怎么樣支付的費(fèi)用呢?

84784994 

07/04 13:54
這個(gè)法人給錢(qián),然后就直接抵之前的其他應(yīng)收款

宋生老師 

07/04 13:55
你好,那你就按這個(gè)做就行。先沖減這個(gè)實(shí)收資本,然后后面他什么時(shí)候給了錢(qián),什么時(shí)候做實(shí)收資本。
然后再去支付費(fèi)用。

84784994 

07/04 13:55
就是有費(fèi)用時(shí)候,法人付錢(qián),比如做管理費(fèi)用10萬(wàn),貸其他應(yīng)收款10萬(wàn)

宋生老師 

07/04 13:56
你好,那你把剩余的沖減掉。
剩余多少其他應(yīng)收款,你就沖減多少實(shí)收資本。

84784994 

07/04 13:56
那已經(jīng)支付的那部分費(fèi)用呢,就相當(dāng)收到那么多實(shí)收資本嗎

宋生老師 

07/04 13:57
你好對(duì)的就是這個(gè)意思

84784994 

07/04 13:59
那資產(chǎn)負(fù)債表上那實(shí)收資本金額就是付的這部分費(fèi)用金額嗎,還是0呢

84784994 

07/04 14:00
如果我把實(shí)收資本那都沖完,然后實(shí)收資本那變0,然后把已經(jīng)付的這部分費(fèi)用全算其他應(yīng)付款,這樣處理會(huì)不會(huì)簡(jiǎn)單點(diǎn),可以這樣處理嗎

宋生老師 

07/04 14:02
你好你這樣子修改過(guò)之后,實(shí)收資本就是已經(jīng)付過(guò)的部分。

宋生老師 

07/04 14:02
你也可以按照你后面說(shuō)的這種方法。

84784994 

07/04 14:03
按后面那實(shí)收資本那就是0了嘛

宋生老師 

07/04 14:04
你好,是的。后面的這種方法就是零。

84784994 

07/04 14:06
明白了,謝謝老師

宋生老師 

07/04 14:07
你好,不用客氣的了。
