問題已解決
企業所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發票偏多,需要調整成本,繳納企業所得稅,這樣可以嗎



您好,意思我們想交點所得稅,可以呀,調增嘛,
年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
這樣就是當有無票費用,調增了交所得稅
05/18 12:47

84784974 

05/18 12:49
原本是發票都是正常取得的,現在要交納企業所得稅,這樣操作可以嗎?賬務處理怎么操作

董孝彬老師 

05/18 12:50
您好,當然可以的,直接調增的,沒有賬務處理,因為賬沒有錯,我們這是調表不調賬

84784974 

05/18 12:51
好噠,謝謝老師

董孝彬老師 

05/18 12:52
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
