問題已解決
跨區域業務,屬期是24年,但是在1月交的增值,附加,所得稅。申報24年第四季度時未自動遞減稅額,導致本地多交了。更正申報后自動遞減24年12月應交稅費,導致有可退稅費。怎么記帳?



借、應交稅費
貸、銀行存款
借方有余額,表示多交了稅款,退回來的時候再紅沖。
05/15 16:05

84784960 

05/15 16:07
具體分錄怎么寫,從結轉24年增值稅,到退稅產生

郭老師 

05/15 16:10
異地交如果是一般納稅人,
借應交稅費預交增值稅
、應交稅費附加稅、
應交稅費企業所得稅
貸、銀行存款
結轉增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。
繳納
借應交稅費,未交增值稅貸、銀行存款
預交、抵扣
借應交稅費,未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅
退回
借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。

84784960 

05/15 16:12
小規模納稅人

郭老師 

05/15 16:17
所有的應交稅費未交增值稅和應交稅費預交增值稅,改成應交稅費應交增值稅,
其他的不變。預交抵扣不用做。

84784960 

05/15 16:19
老師,麻煩你重新給我寫一下

郭老師 

05/15 16:24
借應交稅費應交增值稅
、應交稅費附加稅、
應交稅費企業所得稅
貸、銀行存款
交
借應交稅費,應交增值稅貸、銀行存款
退回
借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅。
