問題已解決
現匯算清繳2024年度企業所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?



匯算清繳,你納稅調整了就沒有關系。
05/20 18:27

84785011 

05/20 18:28
匯算清繳怎么調整?

84785011 

05/20 18:30
匯算請假調整要調整匯算的報表嗎?

郭老師 

05/20 18:34
你具體的是怎么更正的?

84785011 

05/20 18:40
我在25年2月份更正的去年7月份增值稅申報表增加了增值稅收入110619.63元,補繳稅款及滯納金1.6萬余元,同步25年2月做賬調整,如下圖,去年的所得稅和報表一直沒動,今年匯算該如何調整?

郭老師 

05/20 18:44
視同銷售收入申報表里面合同金額、稅收金額里面填寫。

84785011 

05/20 18:47
2024年度資產負債表和利潤表是不是不用管?按照您發的在視同銷售收入申報表里只調增110619.63元的收入就行?

郭老師 

05/20 18:50
是的對的是的對的。成本少做了嗎?允許抵扣所得稅嗎?

84785011 

05/21 10:41
老師。今年2月調整去年7月收入110619.63元的同時也沖減成本91814元,如下圖,但是24年照樣也是虧損的;老師您說的允許抵扣所得稅啥意思?我匯算的時候是不是調增收入110619.63元,調減成本91814元嗎?我的24年年度財報不用變動嗎?

郭老師 

05/21 10:46
允許抵扣所得稅就是降低了利潤,少交稅款的意思
是

84785011 

05/21 10:47
老師,1:我今年匯算的時候是不是調增收入110619.63元,調增成本91814元嗎?2:我的24年年度財報不用變動嗎?

郭老師 

05/21 10:50
第一個是的。
第二個不需要,就是因為調增調減了才不需要。如果你在主表里面填寫營業收入、營業成本這種才需要,需要反結賬修改。為什么調增調減,就是因為你以前年度沒做進去。

84785011 

05/21 11:01
老師,幫我看下剛說的匯算調增收入110619.63元和調增成本91814元是不是可以都在其他項目填寫?

郭老師 

05/21 11:05
可以的,可以這么做的。
