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問題已解決

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額遞減)的用途是什么?

84784950| 提問時間:2021 12/09 19:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,核算的銷項稅額抵減金額如有金稅盤服務費,可以用-應交增值稅-銷項稅額抵減“科目
2021 12/09 20:00
84784950
2021 12/09 20:04
金稅盤服務費不是 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用嗎?
易 老師
2021 12/09 20:22
您說的是正確的,我看一下題庫再校對下
易 老師
2021 12/09 20:27
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)”就是用于差額征收的一般納稅人的科目。就是抵減需要繳納的銷項稅即一般納稅人提供應稅服務,按照營業稅改征增值稅有關規定允許從銷售額中扣除其支付價款的,應在銷項稅額抵減科目核算,用于記錄該企業因按規定扣減銷售額而減少的銷項稅額。
易 老師
2021 12/09 20:28
你好,老師工作不容易,會盡心力回答你的,請妥善評價
84784950
2021 12/09 21:14
差額征收的一般納稅人是簡易計稅的還是一般計稅的?有差額征收時分錄怎么寫?
易 老師
2021 12/09 21:23
屬簡易計稅的為應交稅費-簡易計稅科目,一般計稅用上述科目:借:交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)貸:成本費用等科目
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