問題已解決
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解



差額應該計入利潤分配-未分配利潤。不能計入今年的所得稅費用
04/25 15:24

84784991 

04/25 15:42
老師不可以入所得稅費用的原則是什么呢

家權老師 

04/25 15:45
按權責發生制,那個是上年的所得稅費用

84784991 

04/25 15:59
老師入到未分配利潤-未分配利潤還需要做其他的分錄嗎

家權老師 

04/25 16:07
不需要的,就那樣做就完事了

84784991 

04/25 16:12
謝謝老師

家權老師 

04/25 16:16
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
