問題已解決
老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發票,那時做的是 借管理費用11400貸 銀行存款11400 今年發票補過來了 怎么做會計分錄?還有他發票少開了85元,怎么做賬?



您好,當時已經做費用了,就不用再調整了,這個就是 借 銷售費用 85 貸 以前年度損益調整85,這個
04/13 15:21

84785020 

04/13 15:23
老師,我去年做的是管理費用,你做的是銷售費用有沖突嗎?

小鎖老師 

04/13 15:24
您好,這個是85? 為了這個做的

84785020 

04/13 15:24
他開的是轉票

小鎖老師 

04/13 15:25
嗯,是一樣的,這個是
