問題已解決
老師,我想問一下月末增值稅從應交稅費轉出未交增值稅到應交稅費未見增值稅之后導致應交稅費轉出未交增值稅借方有余額要怎么處理呢?



不需處理,以后交稅就是在貸方余額了
03/07 15:02

84784950 

03/07 15:07
月末的時候做借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,然后交稅的時候不是借應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 ,這樣做不是應交稅費-轉出未交增值稅的借方科目一直有余額嗎?

家權老師 

03/07 15:08
不需要管他,那個本身就是打醬油的科目。正確申報增值稅就行
