當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司入庫的商品還沒有結(jié)賬,我要做在暫估里 可否按不含稅價(jià)格入庫,按不含稅入應(yīng)付賬款, 借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 等結(jié)賬時(shí),我再做: 借:應(yīng)付賬款-暫估100 應(yīng)交稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款 113 對(duì)嗎?



您好,當(dāng)然可以的呀,分錄很標(biāo)準(zhǔn),如果暫估金額有差異,直接把前一個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票金額做分錄,這是最簡(jiǎn)單的方法
02/27 15:17
