問題已解決
老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應付暫估款100 付款:借,應付賬款113 貸,銀行存款 收到發票核銷:借,應付暫估款100 借,進項稅額13 貸,應付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝



你好同學,具體可以參考
2023 03/03 00:00

84785004 

2023 03/03 00:01
老師的意思能準確點嗎,這樣說可以的嗎

小默老師 

2023 03/03 00:03
借,庫存商品100
待認證進項13
貸,應付賬款113
借,應付賬款113
貸,銀行存款113
借,進項稅額13
貸,待認證進項13

84785004 

2023 03/03 00:06
哦哦,懂了,謝謝老師,

小默老師 

2023 03/03 00:06
不客氣同學,感謝五星好評一下
