問題已解決
老師請問一下,我們12月份到貨的原材料,現在25.1月開票的,我現在在1月抵扣的,12月沒有做暫估,這個材料是不是要暫估到12月份里面去?24年的賬還沒有結,因為成本不匹配還在調整,我可以這樣暫估進去嗎?



你好,可以的,你可以暫估進去。
02/08 16:37

84784976 

02/08 16:45
老師,我1月份成本不夠,但是這個是12月份到貨,我現在怎么辦?不知道該放1月還是12月?還請老師指導一下??

宋生老師 

02/08 16:46
你好,你可以12月暫估了。

84784976 

02/08 16:47
那就是要放在12月了是嗎?這個款沒有付
這樣比較合適點對吧?老師

宋生老師 

02/08 16:49
你好,是的,放在12月份會合適一些。

84784976 

02/08 16:52
好的,謝謝老師

宋生老師 

02/08 16:54
你好,不用客氣的了。
