問題已解決
12月做的原材料暫估,成本結轉使用了暫估的原材料,1月收到發票比暫估的金額少,12月的暫估做了沖減,那原材料就成負數了,怎么處理?



您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了
借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負)
完工庫存商品全部賣了的話,主營業務成本對應也要沖減部分
2024 02/17 20:55

84784981 

2024 02/18 18:00
好的 謝謝老師

廖君老師 

2024 02/18 20:10
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
