問題已解決
老師,您好!24年上半年暫估了75萬,現在發票實際只收到71萬,多暫估的該怎么寫分錄做賬務處理???



多暫估的做相反分錄,進行沖銷
01/16 13:35

84784975 

01/16 13:41
老師,借:主營業務成本 負數,貸:應付賬款–暫估應付賬款 負數,對嗎?這摘要寫啥???

文文老師 

01/16 13:42
是的,可寫沖銷多計暫估

84784975 

01/16 13:48
好的,謝謝老師指導!祝您工作愉快!

文文老師 

01/16 13:49
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
