問題已解決
跨年收到暫估的發票,已經用于成本了,多暫估了,現在怎么處理?分錄怎么寫?



您好,把暫估的紅沖按發票入賬。
2022 06/03 17:54

玲老師 

2022 06/03 17:54
借以前年度損益調整負數,待應付賬款負數,
借以前年度損益調整,貸應付賬款。

84785003 

2022 06/03 17:56
需要寫什么關于企業所得稅分錄?

玲老師 

2022 06/03 17:58
匯算清繳前回來發票。可以稅前扣除。
沒有回來,發票的納稅調整調表不調賬。

84785003 

2022 06/03 20:11
調賬什么意思

玲老師 

2022 06/03 20:31
。匯算清繳是調表不調賬。
