11月匯算線上直播:高新技術企業加計扣除專題及匯算風險
【課程簡介】
作為高新企業財務人員的您,是否想了解:
高新技術企業企業所得稅匯算風險有哪些?
高新技術企業企業所得稅有哪些優惠?
高新技術企業如何順利完成各項稅收優惠備案?
高新技術企業如何做好涉稅核算工作?
高新技術企業有哪些常見納稅調整事項?
今年中小技術企業研發費用扣除比例增大,中小技術企業自行認定,網上報備;財務主要糾結研發費用強度不夠,核算不規范,高新收入比例不達標。
對于高新技術企業來說, 難點重點在于申請資格,資格條件里面財務資料主要有研發費用,高新收入核算;日常核算主要是技術轉讓,加計扣除核算;再加上各項稅收政策的執行日益嚴謹繁瑣,要求財務人員不僅精通稅法理論,而且要熟悉征管流程與涉稅會計處理。
時至年底,所得稅匯算清繳的準備工作迫在眉睫,高新企業享受的各項稅收優惠也到了各項報備工作的準備時期,工作量大,時間跨度長,涉及稅務流程復雜,涉稅風險極大,提升相關知識儲備,參加相關業務培訓必不可少。
本課程將針對高新企業行業特點,理論結合實際,關注最新政策與實操風險,助您在短時間內快速掌握高新企業會計核算的要點與難點,教會您認定高新技術企業的思路程序以及如何享受高新技術企業稅收優惠政策、研發費用加計扣除等,讓您順利完成2018年企業所得稅匯算清繳工作。
【課程名稱】高新技術企業加計扣除專題及匯算風險
【上課時間】11月30日(09:30~12:00 14:00~17:00)
【師資簡介】何老師,教授,執業注冊會計師、稅務師,上市公司獨立董事、審計委員會主任,科技部高新技術中心特邀財稅專家,從事大中型技術企業財務工作二十余年,曾任科技股份公司總會計師、財務總監多年,專注稅法,具有豐富的理論知識與實踐經驗。
【適合學員】高新技術企業財務主管、財務經理、稅務經理、會計等相關財務人員
【會員收益】
1.專項用途財政資金稅收風險管控
2.研發費用核算稅收風險管控
3.技術轉讓收入稅收風險管控
4.高企稅收減免稅范圍與報備條件
5.高企收入類核算要點
6.高企扣除項目類核算要點
7.高企稅收優惠類核算要點
8.最新加計扣除政策講解
9.高企認定與稅收風險把握
10.最新高企所得稅匯算實務問題解答
【課程大綱】
第一部分、高新企業所得稅匯算重點關注
1、專項用途財政資金稅收風險管控
(1)文件依據
(2)專項用途財政資金會計處理
2、研發費用核算稅收風險管控
(1)文件依據
(2)稅收風險管控
3、技術轉讓收入稅收風險管控
(1)文件依據
(2)技術轉讓收入計算方法
4、高企稅收減免稅范圍與報備條件
(1)文件依據
(2)獲得高新技術企業后企業所得稅稅率執行15%
(3)技術轉讓所得優惠
(4)技術轉讓所得優惠
(5)研發費用加計扣除優惠
(6)固定資產加速折舊或一次性扣除
第二部分、高新企業所得稅匯算政策精講
1、高企收入類核算要點
(1)高企不征稅收入核算要點
(2)高企免稅收入核算要點
(3)高企視同銷售核算要點
2、高企扣除項目類核算要點
(1)高企薪酬核算要點
(2)高企費用核算要點
(3)高企成本核算要點
3、高企稅收優惠類核算要點
(1)高企高新收入核算要點
(2)高企認定研發費用核算要點
(3)高企加計扣除類核算要點
第三部分、高企匯算重點項目實操講解
1、最新加計扣除政策講解
(1)政策依據
(2)扣除范圍講解
2、研發費用高新認定與加計扣除差異分析
3、高企認定與稅收風險把握
(1)工作指引與稅收優惠
(2)高企認定32號文件變化要點
(3)2017年高新技術企業申報注意事項
(4)高企認定需知曉的11個比率
(5)高新技術企業認定答疑匯總
4、最新高企所得稅匯算實務問題解答