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開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧 如果開的是專票有沒有風險 ?
Fenny老師
??|
提問時間:05/22 10:47
#建筑#
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。
?閱讀? 77
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開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧
家權老師
??|
提問時間:05/22 10:42
#建筑#
是的,一般是開普票的
?閱讀? 67
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您好老師,咨詢一下您,做股權轉讓,第一,按認繳轉讓會有什么風險,第二,按實繳轉讓會有什么風險,這兩種轉讓都沒有股權收益,平轉了!
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
你好,其實稅務局他是看你的所有者權益金額的。 你如果所有者權益金額乘以對應的比例大于你投入的,那么就要交個稅。
?閱讀? 58
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老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬,然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款,這個怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
您好 借:應付賬款 貸:庫存商品
?閱讀? 43
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2022年收到的進項發票異常,增值稅在2055.3所屬期轉出,稅局說現在調整22年的所得稅年報,具體是所得稅年報納稅調整明細表中“扣除類-其他”行填上需要調增發票的不含稅價,對應核算出來所得稅和滯納金就可以嗎?賬務處理需要再怎么做?麻煩老師詳細說一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#建筑#
進項稅額轉出: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 調整企業所得稅: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交企業所得稅 結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 繳納滯納金: 借:營業外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業所得稅前扣除。若涉及調整盈余公積,按比例調整 “盈余公積” 和 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價調增應納稅所得額,算補繳所得稅和滯納金;業務真實可不調所得稅,不真實則需調增。
?閱讀? 65
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個體戶注銷時對賬務有什么要求,如存貨有結余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
?閱讀? 48
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施工工程,按工程進度繳納企業所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報企業所得稅時,是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時候,就是將總公司和分公司的合并。
?閱讀? 81
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建筑企業計提的安全生產費可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:15
#建筑#
實際使用才可以稅前扣除。
?閱讀? 69
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老師,這個公司只有10萬的開票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實際收入超過了,就要交。
?閱讀? 53
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公司代收項目經理人的承兌,這個會計分錄怎么做?工程款還沒有到,項目經理人自己先墊付,后續要返回
家權老師
??|
提問時間:05/22 08:37
#建筑#
借:應收票據 貸:其他應付款-項目經理
?閱讀? 42
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老師,我們勞務公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務,應該寫什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:12
#建筑#
勞務公司分包給個體戶班組,開票名稱需按實際業務定: 純勞務(如人工施工):開 “建筑服務 - 勞務費” 或 “現代服務 - 勞務服務費”。 含工程內容(如帶小型材料施工):可開 “工程服務”,但需匹配合同和業務實質。 關鍵:名稱需與實際服務一致,避免純勞務開 “工程服務” 引發風險,建筑類發票需備注項目地點和名稱
?閱讀? 54
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建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
楊家續老師
??|
提問時間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學! 首先A公司的賬務是對的 其次,B 對于這筆支出,通常會以服務費的形式轉嫁到自己身上 借 管理費用-服務費 應交稅費-進項稅額 貸 應付賬款-A
?閱讀? 60
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預繳的企業所得稅怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業所得稅。 然后借應交稅費-應交企業所得稅。貸銀行存款。
?閱讀? 62
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老師,固定資產報廢怎么做賬啊,折舊還沒有折完
明琪老師
??|
提問時間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉入固定資產清理
?閱讀? 420
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老師,工程上原材料的運輸費怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個計入工程施工-合同成本-材料費。
?閱讀? 54
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老師,您好!鋼結構工程的門窗分包給第三方,收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發票,應計入到工程施工-材料還是其他直接費用科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個計入其他直接費用。
?閱讀? 202
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老師建筑業原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業原材料,可不啟用項目核算
?閱讀? 54
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我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開是可以開。就看對方愿不愿意了。
?閱讀? 62
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老師,我們家裝公司之前沒有建賬,一直都是表格做的流水明細,現在要錄財務軟件,還有今年有40多戶還沒有完工,建賬日期要寫什么時候啊
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#建筑#
你好,這個你可以按月底盤點的數據。
?閱讀? 141
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老師下午好,別人**我們,我們應該怎么測算對方應找給我們的成本票金額
文文老師
??|
提問時間:05/21 15:20
#建筑#
需要支付多少金額給對方,就讓對方開多少發票過來
?閱讀? 55
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我們是人力資源服務公司,承接一份勞務外包服務,我們可以找勞務派遣公司的工人嗎
文文老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#建筑#
可以找勞務派遣公司的工人
?閱讀? 65
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購入材料,發票已認證,下月發票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:42
#建筑#
同學,你好 本月認證 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣 13 下個月紅沖 借:工程施工 -100 應交稅費-應交增值稅-進 -13 貸:應付賬款 -113
?閱讀? 65
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老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/21 12:34
#建筑#
您好,不能,這種可以取得相應的成本票了
?閱讀? 46
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購入材料,已認證。怎么做賬務處理。稅不變,發票以其他單位補齊。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:12
#建筑#
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣) 13
?閱讀? 54
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剛到建筑公司,涉及到我們是被**方,人家是**方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
小菲老師
??|
提問時間:05/21 11:42
#建筑#
同學。買進 成本票,是你們開具了發票,如果對方進來成本票給你們,減少所得稅的繳納
?閱讀? 46
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**建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負率和2.5左右的其他附加稅,這樣到公司結束我們真正要交的稅有多少呢?「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負率這個事,現在加了每季度要交增值稅稅負率,是不是等于工程結算我們要多交這個增值稅?」
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:50
#建筑#
增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅 其他的比如水利建設殘保金、工會經費,看對方要求 對的, 你可以給他提供發票,提供了部分發票可以抵扣少繳稅款。
?閱讀? 45
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**建筑公司,每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負率和2.5的其他附加稅
樸老師
??|
提問時間:05/21 10:46
#建筑#
這個不是固定的 是按實際業務來的
?閱讀? 51
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老師有沒有,建筑勞務的(只含勞務分包清包工那種)的科目設置?
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:05
#建筑#
后,剩下的就和普通企業一樣的。
?閱讀? 85
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已經繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計提的附加結轉的稅是不是都要沖回來。
家權老師
??|
提問時間:05/21 09:21
#建筑#
是的,需要原分錄紅沖的哈
?閱讀? 51
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銀行發放手續費是填在傭金和手續費那欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:13
#建筑#
銀行發放手續費不填在 “傭金和手續費” 欄,應計入期間費用明細表中財務費用的‘其他’欄次。
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