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事業單位醫院會計,以前會計做賬很亂,賬面掛的預付款項實際不存在的,以及一些應付賬款是錯誤的,那我找藥企發個對賬函+領導簽字,是不是就可以把賬調掉
樸老師
??|
提問時間:01/31 10:28
#事業單位#
發送對賬函并得到領導簽字是解決這一問題的第一步,但最終的賬務調整還需要依據對賬結果和相關的會計原則來進行。
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財政說要給本單位補貼一筆財政款用來購置固定資產,本單位用自有資金銀行存款先墊付了固定資產款,但年底了,由于財政緊張,還沒有撥款,這筆賬該怎么做?請財務和預算會計分錄一起寫,事業單位會計。
立峰老師
??|
提問時間:12/24 19:18
#事業單位#
你好同學 財務: 借:固定資產 貸:銀行存款 預算 借事業支出 貸資金結存
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殘疾人就業保障金可以零申報嗎?公司是每月個人所得稅申報時是一個人零工資申報的 但這個殘疾人保證金上年職工工資金額不能填0 這個該怎么申報呢
樸老師
??|
提問時間:07/14 16:22
#事業單位#
同學你好 殘保金需要根據單位的職工工資情況,職工人數,安排殘疾人就業情況據實申報,而不能隨意0申報的
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公辦幼兒園收到港投公司個人捐贈的書包怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時間:08/22 20:56
#事業單位#
您好,這個的話 借 銀行存款 貸 業務活動成本,這個就行
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你好老師,請問您講過事業單位的內部控制制度沒?
樸老師
??|
提問時間:03/04 09:55
#事業單位#
同學你好 你要這個模板嗎
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1、政府單位,2016年少支付聘員工資,后離職后無法取得聯系支付,賬上長期掛在其他應付款貸方 4787.22元。 現在賬務上需要沖平,是不是借:其他應付款4787.22 貸:其他收入4787.22 呢? 2、政府單位2019某月某員工由原單位離職入職我單位,申報工資時候發現,社保已由原單位繳納。應付職工薪酬-社保 貸方長期掛賬1224.47元。 現在賬務上需要沖平,是不是借:應付職工薪酬-社保1224.47 貸:其他收入1224.47因為是以前年度 是入其他收入還是以前年度盈余調整還是用其他科目處理呢?
木木老師
??|
提問時間:07/20 17:58
#事業單位#
1,是的 2,以前年度盈余調整處理
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請問行政單位給食堂的工作人員伙食補助和食堂購買的燃氣費用預算會計分別計什么部門經濟分類科目。
樸老師
??|
提問時間:02/12 17:08
#事業單位#
行政單位給食堂工作人員伙食補助,預算會計計“301工資福利支出 - 06伙食補助費”;食堂購買燃氣費,一般計“302商品和服務支出 - 25專用燃料費”,無此明細則計“302商品和服務支出 - 99其他商品和服務支出” 。
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決算時的上級補助收入是上級單位撥付的兩筆款項,都是以非稅收入安排的支出進賬的,那么決算填支出的時候這個資金用的支出功能分類科目是什么呢?跟財政對賬的時候也沒有這個數,不知道該往哪里填,是2130199嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/18 16:25
#事業單位#
你好 我建議這個你直接找郭老師看看 我下線一會兒 不接進來了 這個我不是很專業的 政府會計
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老師 你好 事業單位一體化自有資金收付款賬務處理怎么處理
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 17:37
#事業單位#
尊敬的學員您好! 在事業單位預算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會計處理往來賬款的具體方法如下: 往來賬款的確認:當事業單位與相關單位進行業務往來,應當根據業務實際發生情況及時確認往來賬款的應收和應付金額。 往來賬款的結算:在確認了往來賬款后,根據預算管理的要求,事業單位應當及時結算往來賬款。若是在同一周期內支出和收入均發生,則可以直接抵銷;若是在不同周期內發生,則需要進行跨期結轉。 往來賬款的核算:在核算往來賬款時,應當根據預算一體化的管理要求,按照預算編制的項目、科目和用途等進行分類,進行相關的會計處理和核算。
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工會慰問職工結婚,職工生病,以及職工去世,需要的附件有哪些?轉賬憑證,還有什么憑證支撐?
小菲老師
??|
提問時間:04/23 19:38
#事業單位#
同學,你好 人事寫情況說明就行
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有出納崗位兩年經驗,現在想工作工作,出納都是兼職行政多,想找個會計的,線下實操學習時間長了,忘了好多,這個課程學習多久能找個會計工作做?
小鎖老師
??|
提問時間:10/02 10:22
#事業單位#
您好,這個的話,一般都是大概三周左右的學習時間
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你好,我想問一下,108563的人民幣大寫壹拾萬零捌仟伍佰陸拾叁元整,這樣書寫是正確的嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/22 09:18
#事業單位#
是的,就是那樣大寫的哈
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退回醫保違規資金怎么做賬務處理?
樸老師
??|
提問時間:06/02 15:48
#事業單位#
1、首先將一切醫保違規款劃到相應收入科目,將收到的違規款通過“費用支出”科目,按相關財務規定退回給醫保局。 2、其次記錄退回醫保基金違規款的憑證號和憑證編號,并將憑證留存在財務歸檔處,充分準備和保管醫保違規款的相關資料,以備查詢。 3、最后將違規款的撥付和入賬,都要做到記賬準確,招入賬及時歸檔,以保證財務工作的完整性和準確性就能處理好了。
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右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關稅稅率是60%。9月份在國內銷售了9臺,每臺的含稅銷售價格是226萬,價款已收,剩下的一輛留給了董事長自己開。已知超豪華小汽車的進口環節消費稅稅率為12%,零售環節消費稅稅率為10%。 請問: (1)該公司9月份應該繳納的消費稅是多少? (2)如果零售環節的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消費者手中時最終交了多少稅款?
江老師
??|
提問時間:04/25 14:04
#事業單位#
一、繳納的進口環節的關稅:90*10*60%=540萬元; 二、繳納進口環節的消費稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*12%=196.36萬元; 三、繳納進口環節的增值稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*13%=212.73萬元; 你回復一下再處理,計算相對麻煩
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老師,比如委托境內機構研發費用100萬。我的理解是,會計上按100萬扣除,所得稅上只允許扣80%,所以應調增20萬,另外還需加計扣除80萬。以前合計調減60萬。這樣理解對嗎?應試指南后面的綜合分析題3中,只調整了加計扣除項目。
樸老師
??|
提問時間:04/11 10:48
#事業單位#
你的理解不完全正確。 在會計處理上,委托境內機構研發費用 100 萬,按實際發生額 100 萬計入研發支出等相關科目,符合規定的可以在計算會計利潤時全額扣除。 在稅務處理上,根據規定,企業委托境內機構進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的 80% 計入委托方研發費用并計算加計扣除。這 100 萬元的研發費用可以按 80 萬元計入委托方研發費用,并非是所得稅上只允許扣 80%,不存在應調增 20 萬的說法。同時,在計算企業所得稅應納稅所得額時,還可以在按規定據實扣除的基礎上,再按照實際發生額的 100% 在稅前加計扣除。所以,可加計扣除的金額是 80 萬元,應納稅所得額應調減 80 萬元。
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行政單位無償調撥資產怎么入賬?有成新率的資產是按原值還是凈值入賬?怎么計提折舊?調出的單位沒做折舊,只有評估的原值和凈值,如果錄入系統,折舊是按原值還是凈值折舊,入賬日期哥計提月份是按評估基準日么
小寶老師
??|
提問時間:11/08 02:06
#事業單位#
無償調撥的固定資產,其成本按照調出方的賬面價值加上相關稅費、運輸費等確定 折舊采用年限平均法 折舊計算基礎按照原值減去預計凈殘值確認
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你好,老師,我想請問電商平臺就比如說類似于京麥呀或者是抖店呀這種,他在搞那個物流明細的時候,他能把商品的名稱,呃數量之類的也導出來嗎
小鎖老師
??|
提問時間:10/01 15:50
#事業單位#
您好,這個是導不出來的,這種物流的需要會員才可以導出
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預付款余額和預付款核銷怎么理解,預付款待核銷怎么看對應票沒來?
楊家續老師
??|
提問時間:04/07 21:42
#事業單位#
您好! 預付款的余額是指您實際支付的金額,尚未形成存貨或資產的那部分錢 而核銷的概念通常來源于壞賬的概念,既支付款型存在無法取得存貨或資產的可能,因此需要計提壞賬,當確定無法取得存貨或資產且也無法收回已支付款項的時候,就要做核銷 您說的是否來票,是否想問預付款項的結轉?通常相關資產驗收入庫后就可以結轉預付款項,并不是必須取得發票的,也可以對未來票的入庫資產進行暫估入賬
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房企上班,收到客戶的首付款,按揭貸款等款項時如何開票
稅劍法盾
??|
提問時間:08/22 15:39
#事業單位#
您好,如果沒交房,暫時開收據或者不征稅普票,預交稅款。
?閱讀? 1827
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老師,問一下這個咋個處理
郭老師
??|
提問時間:02/05 07:29
#事業單位#
反復點發票修復試一下
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老師單位領導讓把24年1月和2月的業務一起結賬,請問這樣會被審計處罰嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/25 14:42
#事業單位#
你好,基本上不會被處罰
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9月份實際上班(算上17號 上了14天休息三天)(17號下午4點左右離職)(底薪3200+400點餐補+200全勤(公司合同寫了離職未滿月不發餐補)實際能拿到多少
麗媛老師
??|
提問時間:10/15 16:16
#事業單位#
你好同學,3200/當月應工作天數*實際工作天數。
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老師,精神病??漆t院,病人醫療費自付部分,由民政補貼。確認收入時借:應收款 貸:非限定性收入。收到民政補助時借:銀行貸:應收款。請問這部分成本,我應該怎么做分錄啊?貸方不知道用什么科目了。
蔣飛老師
??|
提問時間:08/04 05:56
#事業單位#
你好! 支付這部分成本時,做分錄: 借業務活動成本 貸銀行存款
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公立學校收到學費并上繳財政后,遇到學生退費怎么做會計分錄?
耿老師
??|
提問時間:11/13 20:16
#事業單位#
你好!一般公立學校收到學費并上繳財政后,遇到學生退費的情況,會計分錄需要根據具體情況和學校的財務制度進行操作。以下是一些可能的會計分錄示例:使用財政專戶資金支付退費:借:資金結存(負數) 貸:事業預算收入(負數) 說明:如果學校使用的是財政專戶資金來支付學生的退費,那么需要通過“資金結存”科目來反映財政專戶資金的減少,并通過“事業預算收入”科目的負數來沖減之前確認的收入。未使用財政專戶資金,而是直接從學校賬戶支付退費:借:事業支出(或其他相關支出科目) 貸:銀行存款/庫存現金說明:如果學校直接從自己的銀行賬戶或庫存現金中支付學生的退費,那么需要通過“事業支出”或其他相關的支出科目來記錄這筆支出,同時減少銀行存款或庫存現金。
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企業要識別風險,評估上述識別出的風險的后果和可能性,針對風險提出應對策略,同時根據具體情況調整應對策略。說法正確還是錯誤呢!
小鎖老師
??|
提問時間:11/18 11:16
#事業單位#
您好,這個是對的,是沒錯的
?閱讀? 1824
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村集體經濟征地補償費(支付給農戶)怎么做會計分錄。
小鎖老師
??|
提問時間:07/24 16:18
#事業單位#
您好,這個的話,支付的這部分,可以直接做主營業務成本的,這個是可以的
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老師你好!固定資產的凈殘值是不是在總賬里面也要表現出來。我單位是民間非盈利醫院
玲竹老師
??|
提問時間:01/21 17:02
#事業單位#
您好 不需要單獨體現的哈 有原值跟累計折舊就可以了
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老師 你好!咨詢你個問題啊 運費不含票價格是47元 含13%的票單價加5.5元/噸 這樣是貼了幾個點的稅錢?合適嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/20 15:59
#事業單位#
不含稅的金額是47,如果是含稅的話,他收你52.5,是這個意思嗎?
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老師你好,我想請問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業單位零余額賬戶轉到單位部分的五險一金費用,2??單位基本戶收到行政單位和事業單位工作人員個人部分(銀行代扣)五險一金費用和個人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個人部分的五險一金費用和個人所得稅,請問圖片附上每筆業務金額,請問圖片上的業務具體分錄(財務會計分錄和預算會計分錄)如何做?
Stella老師
??|
提問時間:01/11 12:46
#事業單位#
同學您好,您單位為行政和事業單位的話,社會保險應計入“應付職工薪酬”以及“事業支出-基本支出”科目核算。會計分錄為:1、在計提時:借:事業支出-基本支出-工資貸:應付職工薪酬-工資應付職工薪酬-社保(個人部分)2、在發放職工工資時:借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款3、在代繳社保時:借:應付職工薪酬-社保(個人部分)業務活動費用(這是繳納的社保單位部分)貸:銀行存款事業單位繳納社保單位部分不需要計提,在繳納的時候計入“業務活動費用”科目核算即可。
?閱讀? 1823
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1.勞務派遣臨時工需要交殘保金嗎? 2.達到退休年齡,然后我們沒買社保,那殘保金我們正常報稅,每個月報稅,那殘保金還要交嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/28 13:59
#事業單位#
1帳上做的工資還是勞務報酬 2需要的
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