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建筑工程怎么做賬?怎么規(guī)避社保?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 09:13
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借工程施工貸原材料、應(yīng)付職工薪酬、銀行存款等 借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
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財(cái)政說(shuō)要給本單位補(bǔ)貼一筆財(cái)政款用來(lái)購(gòu)置固定資產(chǎn),本單位用自有資金銀行存款先墊付了固定資產(chǎn)款,但年底了,由于財(cái)政緊張,還沒(méi)有撥款,這筆賬該怎么做?請(qǐng)財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄一起寫,事業(yè)單位會(huì)計(jì)。
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 19:18
#事業(yè)單位#
你好同學(xué) 財(cái)務(wù): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 預(yù)算 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
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殘疾人就業(yè)保障金可以零申報(bào)嗎?公司是每月個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)是一個(gè)人零工資申報(bào)的 但這個(gè)殘疾人保證金上年職工工資金額不能填0 這個(gè)該怎么申報(bào)呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 16:22
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 殘保金需要根據(jù)單位的職工工資情況,職工人數(shù),安排殘疾人就業(yè)情況據(jù)實(shí)申報(bào),而不能隨意0申報(bào)的
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公辦幼兒園收到港投公司個(gè)人捐贈(zèng)的書包怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 20:56
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話 借 銀行存款 貸 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,這個(gè)就行
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)您講過(guò)事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度沒(méi)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 09:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要這個(gè)模板嗎
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1、政府單位,2016年少支付聘員工資,后離職后無(wú)法取得聯(lián)系支付,賬上長(zhǎng)期掛在其他應(yīng)付款貸方 4787.22元。 現(xiàn)在賬務(wù)上需要沖平,是不是借:其他應(yīng)付款4787.22 貸:其他收入4787.22 呢? 2、政府單位2019某月某員工由原單位離職入職我單位,申報(bào)工資時(shí)候發(fā)現(xiàn),社保已由原單位繳納。應(yīng)付職工薪酬-社保 貸方長(zhǎng)期掛賬1224.47元。 現(xiàn)在賬務(wù)上需要沖平,是不是借:應(yīng)付職工薪酬-社保1224.47 貸:其他收入1224.47因?yàn)槭且郧澳甓?是入其他收入還是以前年度盈余調(diào)整還是用其他科目處理呢?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 17:58
#事業(yè)單位#
1,是的 2,以前年度盈余調(diào)整處理
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決算時(shí)的上級(jí)補(bǔ)助收入是上級(jí)單位撥付的兩筆款項(xiàng),都是以非稅收入安排的支出進(jìn)賬的,那么決算填支出的時(shí)候這個(gè)資金用的支出功能分類科目是什么呢?跟財(cái)政對(duì)賬的時(shí)候也沒(méi)有這個(gè)數(shù),不知道該往哪里填,是2130199嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:25
#事業(yè)單位#
你好 我建議這個(gè)你直接找郭老師看看 我下線一會(huì)兒 不接進(jìn)來(lái)了 這個(gè)我不是很專業(yè)的 政府會(huì)計(jì)
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老師 你好 事業(yè)單位一體化自有資金收付款賬務(wù)處理怎么處理
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:37
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好! 在事業(yè)單位預(yù)算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會(huì)計(jì)處理往來(lái)賬款的具體方法如下: 往來(lái)賬款的確認(rèn):當(dāng)事業(yè)單位與相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況及時(shí)確認(rèn)往來(lái)賬款的應(yīng)收和應(yīng)付金額。 往來(lái)賬款的結(jié)算:在確認(rèn)了往來(lái)賬款后,根據(jù)預(yù)算管理的要求,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算往來(lái)賬款。若是在同一周期內(nèi)支出和收入均發(fā)生,則可以直接抵銷;若是在不同周期內(nèi)發(fā)生,則需要進(jìn)行跨期結(jié)轉(zhuǎn)。 往來(lái)賬款的核算:在核算往來(lái)賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算一體化的管理要求,按照預(yù)算編制的項(xiàng)目、科目和用途等進(jìn)行分類,進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理和核算。
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工會(huì)慰問(wèn)職工結(jié)婚,職工生病,以及職工去世,需要的附件有哪些?轉(zhuǎn)賬憑證,還有什么憑證支撐?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 19:38
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 人事寫情況說(shuō)明就行
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有出納崗位兩年經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在想工作工作,出納都是兼職行政多,想找個(gè)會(huì)計(jì)的,線下實(shí)操學(xué)習(xí)時(shí)間長(zhǎng)了,忘了好多,這個(gè)課程學(xué)習(xí)多久能找個(gè)會(huì)計(jì)工作做?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 10:22
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,一般都是大概三周左右的學(xué)習(xí)時(shí)間
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你好,我想問(wèn)一下,108563的人民幣大寫壹拾萬(wàn)零捌仟伍佰陸拾叁元整,這樣書寫是正確的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 09:18
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣大寫的哈
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老師,比如委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)。我的理解是,會(huì)計(jì)上按100萬(wàn)扣除,所得稅上只允許扣80%,所以應(yīng)調(diào)增20萬(wàn),另外還需加計(jì)扣除80萬(wàn)。以前合計(jì)調(diào)減60萬(wàn)。這樣理解對(duì)嗎?應(yīng)試指南后面的綜合分析題3中,只調(diào)整了加計(jì)扣除項(xiàng)目。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 10:48
#事業(yè)單位#
你的理解不完全正確。 在會(huì)計(jì)處理上,委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用 100 萬(wàn),按實(shí)際發(fā)生額 100 萬(wàn)計(jì)入研發(fā)支出等相關(guān)科目,符合規(guī)定的可以在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)全額扣除。 在稅務(wù)處理上,根據(jù)規(guī)定,企業(yè)委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的 80% 計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。這 100 萬(wàn)元的研發(fā)費(fèi)用可以按 80 萬(wàn)元計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用,并非是所得稅上只允許扣 80%,不存在應(yīng)調(diào)增 20 萬(wàn)的說(shuō)法。同時(shí),在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),還可以在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除。所以,可加計(jì)扣除的金額是 80 萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)減 80 萬(wàn)元。
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請(qǐng)問(wèn)行政單位給食堂的工作人員伙食補(bǔ)助和食堂購(gòu)買的燃?xì)赓M(fèi)用預(yù)算會(huì)計(jì)分別計(jì)什么部門經(jīng)濟(jì)分類科目。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 17:08
#事業(yè)單位#
行政單位給食堂工作人員伙食補(bǔ)助,預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)“301工資福利支出 - 06伙食補(bǔ)助費(fèi)”;食堂購(gòu)買燃?xì)赓M(fèi),一般計(jì)“302商品和服務(wù)支出 - 25專用燃料費(fèi)”,無(wú)此明細(xì)則計(jì)“302商品和服務(wù)支出 - 99其他商品和服務(wù)支出” 。
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你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)就比如說(shuō)類似于京麥呀或者是抖店呀這種,他在搞那個(gè)物流明細(xì)的時(shí)候,他能把商品的名稱,呃數(shù)量之類的也導(dǎo)出來(lái)嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 15:50
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是導(dǎo)不出來(lái)的,這種物流的需要會(huì)員才可以導(dǎo)出
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退回醫(yī)保違規(guī)資金怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 15:48
#事業(yè)單位#
1、首先將一切醫(yī)保違規(guī)款劃到相應(yīng)收入科目,將收到的違規(guī)款通過(guò)“費(fèi)用支出”科目,按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定退回給醫(yī)保局。 2、其次記錄退回醫(yī)保基金違規(guī)款的憑證號(hào)和憑證編號(hào),并將憑證留存在財(cái)務(wù)歸檔處,充分準(zhǔn)備和保管醫(yī)保違規(guī)款的相關(guān)資料,以備查詢。 3、最后將違規(guī)款的撥付和入賬,都要做到記賬準(zhǔn)確,招入賬及時(shí)歸檔,以保證財(cái)務(wù)工作的完整性和準(zhǔn)確性就能處理好了。
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右新汽車進(jìn)口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國(guó)外進(jìn)口豪華小汽車10臺(tái),每臺(tái)的CIF價(jià)是90萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國(guó)內(nèi)銷售了9臺(tái),每臺(tái)的含稅銷售價(jià)格是226萬(wàn),價(jià)款已收,剩下的一輛留給了董事長(zhǎng)自己開。已知超豪華小汽車的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為12%,零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為10%。 請(qǐng)問(wèn): (1)該公司9月份應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅是多少? (2)如果零售環(huán)節(jié)的車輛購(gòu)置稅是10%,請(qǐng)問(wèn)每輛車到消費(fèi)者手中時(shí)最終交了多少稅款?
江老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 14:04
#事業(yè)單位#
一、繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅:90*10*60%=540萬(wàn)元; 二、繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*12%=196.36萬(wàn)元; 三、繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*13%=212.73萬(wàn)元; 你回復(fù)一下再處理,計(jì)算相對(duì)麻煩
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預(yù)付款余額和預(yù)付款核銷怎么理解,預(yù)付款待核銷怎么看對(duì)應(yīng)票沒(méi)來(lái)?
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:42
#事業(yè)單位#
您好! 預(yù)付款的余額是指您實(shí)際支付的金額,尚未形成存貨或資產(chǎn)的那部分錢 而核銷的概念通常來(lái)源于壞賬的概念,既支付款型存在無(wú)法取得存貨或資產(chǎn)的可能,因此需要計(jì)提壞賬,當(dāng)確定無(wú)法取得存貨或資產(chǎn)且也無(wú)法收回已支付款項(xiàng)的時(shí)候,就要做核銷 您說(shuō)的是否來(lái)票,是否想問(wèn)預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)?通常相關(guān)資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后就可以結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款項(xiàng),并不是必須取得發(fā)票的,也可以對(duì)未來(lái)票的入庫(kù)資產(chǎn)進(jìn)行暫估入賬
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房企上班,收到客戶的首付款,按揭貸款等款項(xiàng)時(shí)如何開票
稅劍法盾
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提問(wèn)時(shí)間:08/22 15:39
#事業(yè)單位#
您好,如果沒(méi)交房,暫時(shí)開收據(jù)或者不征稅普票,預(yù)交稅款。
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行政單位無(wú)償調(diào)撥資產(chǎn)怎么入賬?有成新率的資產(chǎn)是按原值還是凈值入賬?怎么計(jì)提折舊?調(diào)出的單位沒(méi)做折舊,只有評(píng)估的原值和凈值,如果錄入系統(tǒng),折舊是按原值還是凈值折舊,入賬日期哥計(jì)提月份是按評(píng)估基準(zhǔn)日么
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 02:06
#事業(yè)單位#
無(wú)償調(diào)撥的固定資產(chǎn),其成本按照調(diào)出方的賬面價(jià)值加上相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等確定 折舊采用年限平均法 折舊計(jì)算基礎(chǔ)按照原值減去預(yù)計(jì)凈殘值確認(rèn)
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老師,問(wèn)一下這個(gè)咋個(gè)處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/05 07:29
#事業(yè)單位#
反復(fù)點(diǎn)發(fā)票修復(fù)試一下
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9月份實(shí)際上班(算上17號(hào) 上了14天休息三天)(17號(hào)下午4點(diǎn)左右離職)(底薪3200+400點(diǎn)餐補(bǔ)+200全勤(公司合同寫了離職未滿月不發(fā)餐補(bǔ))實(shí)際能拿到多少
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 16:16
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),3200/當(dāng)月應(yīng)工作天數(shù)*實(shí)際工作天數(shù)。
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老師,精神病專科醫(yī)院,病人醫(yī)療費(fèi)自付部分,由民政補(bǔ)貼。確認(rèn)收入時(shí)借:應(yīng)收款 貸:非限定性收入。收到民政補(bǔ)助時(shí)借:銀行貸:應(yīng)收款。請(qǐng)問(wèn)這部分成本,我應(yīng)該怎么做分錄啊?貸方不知道用什么科目了。
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 05:56
#事業(yè)單位#
你好! 支付這部分成本時(shí),做分錄: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸銀行存款
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公立學(xué)校收到學(xué)費(fèi)并上繳財(cái)政后,遇到學(xué)生退費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 20:16
#事業(yè)單位#
你好!一般公立學(xué)校收到學(xué)費(fèi)并上繳財(cái)政后,遇到學(xué)生退費(fèi)的情況,會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體情況和學(xué)校的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作。以下是一些可能的會(huì)計(jì)分錄示例:使用財(cái)政專戶資金支付退費(fèi):借:資金結(jié)存(負(fù)數(shù)) 貸:事業(yè)預(yù)算收入(負(fù)數(shù)) 說(shuō)明:如果學(xué)校使用的是財(cái)政專戶資金來(lái)支付學(xué)生的退費(fèi),那么需要通過(guò)“資金結(jié)存”科目來(lái)反映財(cái)政專戶資金的減少,并通過(guò)“事業(yè)預(yù)算收入”科目的負(fù)數(shù)來(lái)沖減之前確認(rèn)的收入。未使用財(cái)政專戶資金,而是直接從學(xué)校賬戶支付退費(fèi):借:事業(yè)支出(或其他相關(guān)支出科目) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金說(shuō)明:如果學(xué)校直接從自己的銀行賬戶或庫(kù)存現(xiàn)金中支付學(xué)生的退費(fèi),那么需要通過(guò)“事業(yè)支出”或其他相關(guān)的支出科目來(lái)記錄這筆支出,同時(shí)減少銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。
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老師單位領(lǐng)導(dǎo)讓把24年1月和2月的業(yè)務(wù)一起結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)被審計(jì)處罰嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 14:42
#事業(yè)單位#
你好,基本上不會(huì)被處罰
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企業(yè)要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估上述識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)的后果和可能性,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)策略,同時(shí)根據(jù)具體情況調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。說(shuō)法正確還是錯(cuò)誤呢!
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 11:16
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是對(duì)的,是沒(méi)錯(cuò)的
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村集體經(jīng)濟(jì)征地補(bǔ)償費(fèi)(支付給農(nóng)戶)怎么做會(huì)計(jì)分錄。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 16:18
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,支付的這部分,可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,這個(gè)是可以的
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老師你好!固定資產(chǎn)的凈殘值是不是在總賬里面也要表現(xiàn)出來(lái)。我單位是民間非盈利醫(yī)院
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 17:02
#事業(yè)單位#
您好 不需要單獨(dú)體現(xiàn)的哈 有原值跟累計(jì)折舊就可以了
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老師 你好!咨詢你個(gè)問(wèn)題啊 運(yùn)費(fèi)不含票價(jià)格是47元 含13%的票單價(jià)加5.5元/噸 這樣是貼了幾個(gè)點(diǎn)的稅錢?合適嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 15:59
#事業(yè)單位#
不含稅的金額是47,如果是含稅的話,他收你52.5,是這個(gè)意思嗎?
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老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個(gè)人部分(銀行代扣)五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)圖片附上每筆業(yè)務(wù)金額,請(qǐng)問(wèn)圖片上的業(yè)務(wù)具體分錄(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄)如何做?
Stella老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 12:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,您單位為行政和事業(yè)單位的話,社會(huì)保險(xiǎn)應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”以及“事業(yè)支出-基本支出”科目核算。會(huì)計(jì)分錄為:1、在計(jì)提時(shí):借:事業(yè)支出-基本支出-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)2、在發(fā)放職工工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款3、在代繳社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(這是繳納的社保單位部分)貸:銀行存款事業(yè)單位繳納社保單位部分不需要計(jì)提,在繳納的時(shí)候計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目核算即可。
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1.勞務(wù)派遣臨時(shí)工需要交殘保金嗎? 2.達(dá)到退休年齡,然后我們沒(méi)買社保,那殘保金我們正常報(bào)稅,每個(gè)月報(bào)稅,那殘保金還要交嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 13:59
#事業(yè)單位#
1帳上做的工資還是勞務(wù)報(bào)酬 2需要的
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