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老師,麻煩問一下,第九小題加計扣除金額怎么計算?
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:41
#稅務(wù)#
在判斷各項支出均符合研發(fā)費用加計扣除范圍,且無特殊限制(如 “其他相關(guān)費用” 超比例等 )時:一般企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例通常為 75%(2025 年假設(shè)政策未變 )。本題可加計扣除研發(fā)費用總額 300 萬元,加計扣除金額 = 300×75% = 225萬元 。 (實際需依政策嚴格審核費用合規(guī)性 )
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老師,今年公司員工把公司投訴了,說2024年7月-12月他不在我公司上班跟他報個稅了,現(xiàn)在我公司也進行了更正申報,請問去年他工資這幾個月個稅申報金額是4000*6=24000元,2025年我公司接下來應(yīng)怎么處理這多申報的24000元個稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:40
#稅務(wù)#
你好,你這個只有4000一個月,正常是沒有個稅的呀。
?閱讀? 40
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公司對公賬戶賬戶有錢,但是出納手里沒有現(xiàn)金,公司購買一些辦公用品之類的都是法人直接支付,包括之前法人給公司的產(chǎn)品投流,都是自己支付的,開的公司的發(fā)票,所以這些支出全部走的其他應(yīng)付款-法人,目前這個科目下掛了四萬多,這個應(yīng)該沒什么問題吧
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:35
#稅務(wù)#
當(dāng)前處理在會計邏輯上合理,但需注意: 確保發(fā)票合規(guī)、業(yè)務(wù)真實,可正常稅前扣除; 避免長期掛賬(超 1 年可能被稅局認定為應(yīng)稅收入),建議及時用對公賬戶償還法人墊付款,沖減 “其他應(yīng)付款”; 留存代墊資金的支付憑證(轉(zhuǎn)賬記錄等),佐證業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性。 總體風(fēng)險可控,規(guī)范操作即可。
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老師,我們公司有A B兩個股東一直沒有實繳出資,現(xiàn)在想讓AB將股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給C,現(xiàn)在公司的所有者權(quán)益有300多萬,稅局說不能0元轉(zhuǎn)讓,最低按照所有者權(quán)益的10%還是20%轉(zhuǎn)讓,要繳稅個人所得稅,印花稅 ,這個錢股東不愿意出,公司也不愿意出。有沒有什么好的方式不需要交稅就能合法合規(guī)的轉(zhuǎn)讓到C的名下啊?
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:25
#稅務(wù)#
在公司所有者權(quán)益為正的情況下,很難完全不繳稅就合法合規(guī)地將股權(quán)轉(zhuǎn)到 C 名下。但可以嘗試以下方法來降低稅負: 先分配利潤:若公司有未分配利潤,可先進行分配,降低公司凈資產(chǎn),再轉(zhuǎn)讓股權(quán),這樣能減少股權(quán)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅所得額。 利用稅收優(yōu)惠:咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān),了解是否有針對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)惠政策,看公司是否符合條件。 申請?zhí)厥馓幚恚喝舴掀髽I(yè)重組等相關(guān)條件,可申請?zhí)厥庑远悇?wù)處理,延遲繳納稅款。 考慮股權(quán)贈與:如果 A、B 與 C 是直系親屬,可通過贈與方式轉(zhuǎn)讓,但非親屬間贈與可能被核定納稅,且印花稅通常仍需繳納
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湖北電子稅務(wù)局進不去,其他網(wǎng)站都可以進,河北的電子稅務(wù)局也可以進,為啥湖北的進不去呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:15
#稅務(wù)#
你好,這個應(yīng)該是系統(tǒng)原因了。 你晚點試試看
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第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負數(shù),請問這個負數(shù)33萬多是可以去退稅吧
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:14
#稅務(wù)#
你好,如果不抵減的話,是可以退稅的。
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老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價按多少填合適
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:09
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局一般就是要求按所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)讓比例。
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別人委托我們加工器械需要代繳消費稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/02 07:45
#稅務(wù)#
不需要交消費稅的
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如果供應(yīng)商在本地有一個廠房,沒有成立分公司或者子公司,供應(yīng)商注冊地是河北,那這樣的話河北公司給我們開票,但物流單是本地到我們公司,用本地車拉的貨,這樣的業(yè)務(wù),發(fā)票是否可以用,物流單是否符合四流一致可以用呢
樸老師
??|
提問時間:07/02 07:44
#稅務(wù)#
這種情況,發(fā)票通常是可以使用的,但物流單與其他三流不一致,會存在一定風(fēng)險。 發(fā)票方面,河北公司在其注冊地河北開票,符合《發(fā)票管理辦法》中發(fā)票限于在本省境內(nèi)開具的規(guī)定,只要發(fā)票是如實開具,內(nèi)容真實,一般是合法有效的。 物流單及四流一致方面,“四流一致” 要求合同流、資金流、發(fā)票流和物流相互統(tǒng)一。此次交易中,合同、發(fā)票、資金流都與河北公司相關(guān),但物流是從本地發(fā)出,與其他三流不一致,可能會引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注,被質(zhì)疑交易真實性,存在虛開發(fā)票的風(fēng)險。不過,若能提供如本地廠房租賃協(xié)議等合理證明材料,證實業(yè)務(wù)真實,物流也是從供應(yīng)商合法庫存地點發(fā)出,那么物流單通常也是可以使用的
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因為個人原因,單位不能給我申報個稅和繳納保險,那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報酬嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 07:00
#稅務(wù)#
沒有交社保,屬于勞務(wù)報酬。
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個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征收后,是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表計算-速算扣除數(shù)么?
樸老師
??|
提問時間:07/02 06:16
#稅務(wù)#
對的,是這樣計算的哦
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22年開進來的進項票,當(dāng)時代賬公司沒有入成本,現(xiàn)在25年需要開發(fā)票出去,怎么做賬?成本算原來的還是現(xiàn)在的
樸老師
??|
提問時間:07/02 06:11
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理 1. 補錄2022年成本:用“以前年度損益調(diào)整”科目,借該科目,貸應(yīng)付賬款等,再結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。 2. 2025年銷售:確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,按2022年原始成本結(jié)轉(zhuǎn)。 二、成本按原始金額算 按2022年進項票金額結(jié)轉(zhuǎn),遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制,與銷售時價格無關(guān)。 三、稅務(wù)提醒 增值稅正常處理,企業(yè)所得稅需追溯調(diào)整2022年申報,避免稅務(wù)風(fēng)險。
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老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡易計稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 02:02
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 01:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:07/02 00:06
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 我們需要判斷這個扣款是屬于違約金性質(zhì)的嗎? 如果是的話,應(yīng)該計入營業(yè)外支出
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老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:07/02 00:04
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 是的,沒有參加繼續(xù)教育是不能夠參加中級考試的,今年的報名7月2日就要截止了,時間應(yīng)該是不夠了
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老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中國考試
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:07/02 00:03
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 同學(xué)你的說是中級考試嗎
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老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 23:20
#稅務(wù)#
您好,上個月還是120萬,本月是屬于 120-40+42=122 是這樣的,稅率13
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老師工資3月份忘記計提4月份的工資,在4月份補計提可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 22:49
#稅務(wù)#
您好,1是可以4月份補計提的
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#提問#老師,甲公司認繳資本1000萬股權(quán)是由A老板80%和一個軟件公司20%組成,但實繳資本150萬全是A老板出的,軟件公司認繳200萬也是由A老板95%和B老板5%組成,實繳資本是0,現(xiàn)在甲公司要按比例減資到150萬,那A老板多繳的30萬怎么處理好?還有就是軟件公司也要減資實繳到30萬,增加三個股東入來,那對甲公司有影響嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 22:25
#稅務(wù)#
多交的這個可以申請退款,然后剩下增加是沒有影響的。
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老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報表?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 22:16
#稅務(wù)#
您好,那就按86500來申報就可以
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股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 22:14
#稅務(wù)#
你好,這個是可以退還的
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一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場地,將場地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務(wù)處理,需要攤銷給各個部門嗎? 2.因為是法人自己的場地,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產(chǎn)稅和個稅,老板個人得掏錢。如果暫時不開票的話,那我正常每個月只計提,借:管理費用--場地出租,貸:其他應(yīng)付款,那對于財務(wù)來說應(yīng)該沒什么風(fēng)險吧? 3.酒店是2月的營業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進去啊,該怎么賬務(wù)處理啊 4.賬務(wù)處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會根據(jù)相關(guān)科目,就得交印花稅
董孝彬老師
??|
提問時間:07/01 22:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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請問裝卸搬運,是開運輸發(fā)票,還是開物流輔助呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 22:07
#稅務(wù)#
您好,這個是開物流輔助
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2025年6月,私企,開具發(fā)票金額 4,197,126.42元?合計銷項稅額:544,407.38元;取得發(fā)票金額5,097,290.83元?合計進項稅額:620,960.78元,出口俄羅斯水表 報關(guān)單金額FOB價格是9377元 ,征稅率等于退稅率是13%,稅負率按3%計算,上期無留抵稅額,6月郵寄快遞到國外樣品收匯1008美金,應(yīng)收美金1050美金嗎,48元說作為手續(xù)費,郵寄快遞國際的(無報關(guān)單),是作為內(nèi)銷處理嗎?問你,1免抵退稅金額是多少? 2需要勾選抵扣多少進項稅額的發(fā)票?老師我暈了按照3%的稅負率 這種如何計算6月應(yīng)該勾選抵扣的金額是多少?麻煩老師列出算是用中文標(biāo)注下唄 防止我看不懂
董孝彬老師
??|
提問時間:07/01 21:57
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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咨詢公司有哪些成本類發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 21:55
#稅務(wù)#
您好,這個一般就是人員的工資
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你好老師,小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)怎么填報?
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 21:48
#稅務(wù)#
您好申報表,截個圖吧
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公司是開農(nóng)戶收購票,有兩個是農(nóng)戶之前是有個體戶,現(xiàn)在大數(shù)據(jù)篩查出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警,稅務(wù)要求寫情況說明,這個該怎么寫?有沒有哪位老師可以提供一個模板
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 21:35
#稅務(wù)#
您好,個體戶這個有實際的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)嗎
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請問老師和對方欠的合同未履行,付給了對方90萬的違約金,對方給收據(jù),不給開發(fā)票,可以所得稅稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 21:32
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個可以扣除的
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老師您好,請問向?qū)Ψ戒N售一批不銹鋼,對方未付款,我們開具發(fā)票10萬,請問怎么做賬,入收入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 20:51
#稅務(wù)#
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
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