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老師,建材商貿(mào)企業(yè)行業(yè)稅負(fù)率怎么計(jì)算,假設(shè)銷項(xiàng)200萬,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/13 11:06
#稅務(wù)師#
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入 *100% 需要知道稅負(fù)率,才知道具體需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的
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2×18年3月,A公司通過增發(fā)6 000萬股普通股(面值1元/股),從非關(guān)聯(lián)方處取得B公司20%的股權(quán),所增發(fā)股份的公允價(jià)值為10 400萬元。為增發(fā)該部分股份,A公司向證券承銷機(jī)構(gòu)等支付了400萬元的傭金和手續(xù)費(fèi)。相關(guān)手續(xù)于增發(fā)當(dāng)日完成。假定A公司取得該部分股權(quán)后能夠?qū)公司施加重大影響。B公司20%的股權(quán)的公允價(jià)值與A公司增發(fā)股份的公允價(jià)值不存在重大差異。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。A公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本為( )。 A. 6 000萬元 B. 10 400萬元 C. 10 800萬元 D. 6 400萬元
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/17 21:58
#稅務(wù)師#
您好,以控股合并以外方式取得長(zhǎng)期股權(quán)投資,應(yīng)以付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本,因此初始投資成本等于所增發(fā)股份的公允價(jià)值10 400萬元。 會(huì)計(jì)分錄為: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——投資成本 10 400 貸:股本 6 000 資本公積——股本溢價(jià) 4 400 借:資本公積——股本溢價(jià) 400 貸:銀行存款 400
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建筑服務(wù)如果是異地的安裝費(fèi)項(xiàng)目開發(fā)票要注意什么啊怎么交稅啊?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:12
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是安裝費(fèi)單獨(dú)開票是嗎
?閱讀? 4680
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老師公司電費(fèi)損耗表怎么做?收入,成本,然后是?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:02
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)損耗誰來承擔(dān)的?
?閱讀? 4674
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老師,臨門模考試卷二,74題,問該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)稅所得稅,79.5為什么還要-50
稅法老師
??|
提問時(shí)間:02/03 18:10
#稅務(wù)師#
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不能享受稅率優(yōu)惠,這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得要單獨(dú)按照25%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅,所以要減去單獨(dú)計(jì)算
?閱讀? 4672
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老師,公司認(rèn)繳金額是3500萬,實(shí)繳1320萬,現(xiàn)在想要減資到實(shí)繳金額,減資后3個(gè)股東占比變更,公司還有未分配利潤(rùn)700萬左右,需要繳納哪些稅款,如果如果減資后占股比例變更了那未分配利潤(rùn)是不是也會(huì)根據(jù)股權(quán)變更而變更
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/25 20:07
#稅務(wù)師#
您好,如果這樣減資的話,只有印花稅1的,萬分之五,沒有個(gè)稅
?閱讀? 4657
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請(qǐng)問老師,印花稅補(bǔ)交的是不是應(yīng)該更正往期申報(bào)呀?因?yàn)槲覀兛戳擞馄谏陥?bào)里沒有,稅務(wù)讓補(bǔ)繳的,領(lǐng)導(dǎo)說有滯納金也只能補(bǔ)了,但是我不知道在哪個(gè)界面更正,具體流程是什么樣的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 13:42
#稅務(wù)師#
登錄電子稅務(wù)局:首先,您需要登錄到貴公司所使用的電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)及繳納模塊:在電子稅務(wù)局的主界面上,找到并點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”模塊。 選擇往期申報(bào)更正:在稅費(fèi)申報(bào)及繳納模塊中,找到“往期申報(bào)更正”或類似的選項(xiàng),點(diǎn)擊進(jìn)入。 查找印花稅申報(bào)表:在往期申報(bào)更正界面中,您需要找到對(duì)應(yīng)的印花稅申報(bào)表。這通常是通過選擇稅種和申報(bào)期限來篩選的。 進(jìn)行更正操作:點(diǎn)擊印花稅申報(bào)表后的“更正”按鈕,進(jìn)入更正界面。在這里,您可以對(duì)漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的印花稅進(jìn)行補(bǔ)充或修改。 核對(duì)信息并保存:在更正界面中,仔細(xì)核對(duì)修改后的印花稅申報(bào)信息,確保無誤后點(diǎn)擊“保存”按鈕。 提交更正申報(bào):保存成功后,按照系統(tǒng)提示提交更正申報(bào)。在提交之前,請(qǐng)務(wù)必再次核對(duì)信息,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和完整性。 至于滯納金的問題,由于您已經(jīng)確認(rèn)需要補(bǔ)繳印花稅并接受滯納金,那么在更正申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算并顯示應(yīng)繳納的滯納金金額。您只需按照系統(tǒng)提示的金額進(jìn)行繳納即可。
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印花稅最新政策和稅目有嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 12:35
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我給你發(fā)過去
?閱讀? 4654
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報(bào)名稅務(wù)師,需要選擇專業(yè)門類,請(qǐng)問會(huì)計(jì)專業(yè)屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)還是管理學(xué)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/25 15:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 會(huì)計(jì)學(xué)屬于管理學(xué)哦
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老師,麻煩幫忙看下這里的第2條,逾期三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況并出具專項(xiàng)報(bào)告,但是在資產(chǎn)損失扣除政策那里,又說債務(wù)人逾期三年以上未清償,并有鑿證據(jù)證明已無力清償?shù)模趴梢宰鳛橘Y產(chǎn)損失扣除。那自己內(nèi)部出具的專項(xiàng)說明可以作為這里的確鑿證據(jù)嗎
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/15 21:38
#稅務(wù)師#
您好,債務(wù)人公司的破產(chǎn)清算證明可以。
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企業(yè)處置一項(xiàng)權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資,長(zhǎng)期股權(quán)投資各明細(xì)科目的金額為:投資成本1500萬元,損益調(diào)整借方100萬元,其他綜合收益(可轉(zhuǎn)損益部分)貸方20萬元。處置該項(xiàng)投資收到的價(jià)款為1750萬元。處置該項(xiàng)投資的收益為()萬元。 A.150 B.230 C.170 D.210 出售時(shí)將“其他綜合收益”借方金額轉(zhuǎn)出,計(jì)入“投資收益”借方, 為什么減20呢,能寫下完整的分錄嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/23 15:52
#稅務(wù)師#
這個(gè)是把其他綜合收益轉(zhuǎn)投資收益呀
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想問下稅務(wù)師11月份考試,在星期天考試的有哪些科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/25 08:56
#稅務(wù)師#
你好!你可以參考下這個(gè)
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請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部,母分公司,不具有平等的法律地位,也沒有簽訂合同為何要繳納印花稅。
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/25 16:54
#稅務(wù)師#
你好!集團(tuán)內(nèi)部母分公司之間的交易和合同通常涉及到復(fù)雜的稅法解釋和適用。在不具有平等法律地位且未簽訂合同的情況下,**總公司與分公司之間的某些憑證仍可能需要繳納印花稅**。這一問題的答案涉及到印花稅的規(guī)定與實(shí)施,具體分析如下: 1. **法律規(guī)定與實(shí)務(wù)解釋** - **印花稅暫行條例**:《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第十條規(guī)定,印花稅只對(duì)稅目稅率表中列舉的憑證和經(jīng)財(cái)政部確定征稅的其他憑證征稅。 - **合同性質(zhì)區(qū)分**:實(shí)務(wù)中,如總分機(jī)構(gòu)之間的憑證屬于明確雙方供需關(guān)系,并且據(jù)以供貨和結(jié)算的合同性質(zhì),則按規(guī)定應(yīng)征收印花稅。 2. **企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部憑證** - **國稅函〔2009〕9號(hào)文**:對(duì)于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)具有平等法律地位的主體之間自愿訂立、明確雙方購銷關(guān)系、據(jù)以供貨和結(jié)算的憑證,應(yīng)按規(guī)定征收印花稅。 - **內(nèi)部執(zhí)行計(jì)劃使用的憑證**:對(duì)于不具有合同性質(zhì)的內(nèi)部執(zhí)行計(jì)劃使用的憑證,不征收印花稅。 3. **具體案例分析** - **租賃合同**:一些稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為,總公司與分公司之間簽訂的租賃合同需要繳納印花稅,即使它們屬于同一法律主體。 - **訂貨單和要貨單**:如果總公司與分公司之間有訂貨單和要貨單,但未簽訂買賣合同,這些單據(jù)可能需繳納印花稅。 4. **稅務(wù)實(shí)踐** - **不同地區(qū)的規(guī)定**:不同地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)可能對(duì)印花稅的征收有不同的解讀和實(shí)踐,例如河北和北京稅務(wù)觀點(diǎn)一致,即總分公司間的租賃合同需繳納印花稅。 - **政策規(guī)定的適用**:最終的稅務(wù)處理需要參照當(dāng)?shù)氐木唧w政策和規(guī)定,企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通以確認(rèn)具體的稅務(wù)責(zé)任。 5. **稅務(wù)籌劃與合規(guī)** - **籌劃考量**:企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部交易和簽訂合同時(shí),應(yīng)考慮稅務(wù)籌劃,確保合法合規(guī),同時(shí)優(yōu)化稅負(fù)。 - **合規(guī)操作**:企業(yè)應(yīng)保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好溝通,及時(shí)了解并遵守最新的稅法規(guī)定,避免因稅務(wù)問題引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 此外,在了解以上內(nèi)容后,以下還有一些其他建議: - 對(duì)于企業(yè)而言,在進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥或簽訂合同時(shí),應(yīng)當(dāng)明確是否涉及印花稅的征收,并依據(jù)相關(guān)稅法進(jìn)行合規(guī)操作。 - 企業(yè)應(yīng)當(dāng)咨詢專業(yè)稅務(wù)人士或直接與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通,以確保其操作符合當(dāng)前稅法的規(guī)定。 總的來說,盡管總公司與分公司在法律地位上不完全相同,但在特定情況下,其內(nèi)部的部分憑證仍可能被認(rèn)定為需要繳納印花稅。這是因?yàn)椋瑥亩惙ǖ慕嵌瘸霭l(fā),關(guān)鍵不在于法律地位的平等性,而在于憑證是否具有合同性質(zhì),以及是否用于明確雙方的權(quán)利義務(wù)和供需關(guān)系。因此,集團(tuán)內(nèi)部的母分公司在處理內(nèi)部交易時(shí),應(yīng)當(dāng)注意合規(guī)操作,避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2018年開了一張發(fā)票,對(duì)方丟失但是掛賬了,今年要求我們重新開票,我們能不能沖紅重開
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/25 13:57
#稅務(wù)師#
您好, 可以紅沖再重開的
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今年稅務(wù)師改動(dòng)了,如果今年八月份考了注會(huì)經(jīng)濟(jì)法跟稅法兩科以后,只學(xué)習(xí)兩個(gè)月左右的時(shí)間,能過十一月份的稅務(wù)師稅一稅二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)三科嗎?還是只報(bào)稅一稅二兩科比較好?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:31
#稅務(wù)師#
只報(bào)稅一稅二兩科比較好
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甲公司與乙公司簽訂買賣合同后,為了支付價(jià)款,甲公司簽發(fā)了一張以乙公司為收款人的銀行承兌匯票,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,并加蓋了公司的合同專用章。承兌人丙銀行的代理人簽字并加蓋了銀行的匯票專用章。乙公司背書轉(zhuǎn)讓給丁公司后,丁公司在票據(jù)到期時(shí)向丙銀行請(qǐng)求付款。根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定,下列表述中,錯(cuò)誤的有( )。 A.丙銀行可以拒絕付款 B.丙銀行無權(quán)拒絕付款 C.如果丙銀行拒絕付款,丁公司可向甲公司行使追索權(quán) D.如果丙銀行拒絕付款,丁公司可向乙公司行使追索權(quán)
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/17 21:57
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)規(guī)定,單位在票據(jù)上的簽章,應(yīng)為該單位的財(cái)務(wù)專用章或者公章加其法定代表人或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。本題中,出票人甲公司加蓋的是“合同專用章”,即簽章不符合規(guī)定,則票據(jù)無效,所以丙銀行可以拒絕付款,持票人也不享有票據(jù)權(quán)利,不能向甲乙追索
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請(qǐng)問老師,圖片說的,發(fā)的節(jié)假日實(shí)物也要繳納個(gè)稅嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/25 12:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,嚴(yán)格來說是要繳納
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關(guān)于城建稅,地方城建稅,教育費(fèi)附加以及地方教育費(fèi)附加都是如何規(guī)定的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 09:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于城市維護(hù)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)確定辦法等事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第28號(hào))第一條規(guī)定,城市維護(hù)建設(shè)稅以納稅人依法實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額(以下簡(jiǎn)稱兩稅稅額)為計(jì)稅依據(jù)。 依法實(shí)際繳納的兩稅稅額,是指納稅人依照增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)法律法規(guī)和稅收政策規(guī)定計(jì)算的應(yīng)當(dāng)繳納的兩稅稅額(不含因進(jìn)口貨物或境外單位和個(gè)人向境內(nèi)銷售勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)繳納的兩稅稅額),加上增值稅免抵稅額,扣除直接減免的兩稅稅額和期末留抵退稅退還的增值稅稅額后的金額。 第二條規(guī)定,教育費(fèi)附加、地方教育附加計(jì)征依據(jù)與城市維護(hù)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)一致,按本公告第一條規(guī)定執(zhí)行。 第三條規(guī)定,本公告自2021年9月1日起施行
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對(duì)按季度申報(bào)的個(gè)體工商戶來說,三個(gè)納稅期指的是三個(gè)月還是三個(gè)季度呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/25 10:22
#稅務(wù)師#
你好!是三個(gè)季度的了
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甲公司于2×18年1月1日開始建造一座廠房,于2×19年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),由于尚未辦理竣工決算,甲公司按照暫估價(jià)值5 000萬元入賬,預(yù)計(jì)使用年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,2×20年12月31日甲公司辦理了竣工決算,實(shí)際成本為6 000萬元,不考慮其他因素,甲公司在2×21年應(yīng)計(jì)提的折舊金額是( )。 A. 300萬元 B. 250萬元 C. 304.05萬元 D. 375萬元
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/17 22:23
#稅務(wù)師#
實(shí)際成本為6 000萬元,不考慮其他因素,甲公司在2×21年應(yīng)計(jì)提的折舊金額是C. 304.05萬元
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老師所得稅匯算清繳表第一張資產(chǎn)那個(gè)數(shù)怎么算
東老師
??|
提問時(shí)間:05/13 05:35
#稅務(wù)師#
您好,先計(jì)算出四個(gè)季度的資產(chǎn)平均數(shù),然后再相加除以四計(jì)算
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法規(guī)授權(quán)和行政法規(guī)授權(quán)有什么區(qū)別?為什么強(qiáng)制措施和執(zhí)行是行政法規(guī)授權(quán)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/20 14:29
#稅務(wù)師#
您好,1.法律法規(guī)范圍最大,包含了行政法規(guī)以及部門規(guī)章,行政法規(guī)是單獨(dú)的 2.行政強(qiáng)制措施由法律、法規(guī)規(guī)定的行政機(jī)關(guān)在法定職權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施。這意味著,只有經(jīng)過法律或法規(guī)明確授權(quán)的行政機(jī)關(guān)才能實(shí)施行政強(qiáng)制措施。強(qiáng)制和執(zhí)行這個(gè)力度很大,單獨(dú)的部門來授權(quán)。
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稅務(wù)師法律2024年與2023年教材有那些變化
張老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2024年教材變動(dòng)比較大,主要涉及行政復(fù)議、公司法、電子商務(wù)法、民事訴訟法、刑法等章節(jié)。關(guān)于具體詳細(xì)變動(dòng)內(nèi)容近期您可以關(guān)注下網(wǎng)校的官網(wǎng)~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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在一家公司工作,工資不高,不給交社保,但是每個(gè)月都要報(bào)個(gè)稅,于是從上家公司離職,辦理了失業(yè)金的申領(lǐng),報(bào)個(gè)稅會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:27
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,會(huì)影響的,最好不要報(bào)個(gè)稅。
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職工代表大會(huì)和職工大會(huì)有什么區(qū)別嗎
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/25 09:53
#稅務(wù)師#
您好!參考一下官方解釋 職工大會(huì)和職工代表大會(huì)區(qū)別在于特征、屬性、組成的不同: 1、特征的不同。職工大會(huì):職工代會(huì)具有廣泛的群眾性和代表性。職工大會(huì)是來自各個(gè)方面的代表所組成的。這種廣泛的群眾性和代表性,使它比其他民主管理形式有著更堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。職工代表大會(huì):職工代表大會(huì)有法定的權(quán)威性,并且職工代表大會(huì)是國有企業(yè)民主管理的基本形式。 2、屬性的不同。職工大會(huì):職工行使民主監(jiān)督權(quán)力的機(jī)構(gòu)。職工代表大會(huì):職工行使民主管理權(quán)力的機(jī)構(gòu)。 3、組成的不同。職工大會(huì):公司企業(yè)全體職工,并且職工大會(huì)每屆三至五年,每年至少召開兩次。職工代表大會(huì):企業(yè)實(shí)行職工代表大會(huì)制度,其代表人數(shù)可根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小按一定比例由本單位自定。企業(yè)每年至少召開一次,每年會(huì)議必須有三分之二以上職工代表出席,方可召開。
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對(duì)方要發(fā)票的,5月份電費(fèi)成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費(fèi)發(fā)票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 15:56
#稅務(wù)師#
需要借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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委托研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是發(fā)生1000萬,只有80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,自己公司研發(fā)也是80%嗎
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:24
#稅務(wù)師#
你好,委外是80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,自己公司的不是哈,目前是100%加計(jì)扣除。
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老師,請(qǐng)問下,我們是小規(guī)模納稅人,我們開票的話,今年稅率都是開1%? 經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
若素老師
??|
提問時(shí)間:06/27 16:19
#稅務(wù)師#
你好,是的,今年開票的稅率是1%等對(duì)的。
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第一道題為什么會(huì)選擇c呢?它為什么不是在途物資和原材料呢?他不是尚未達(dá)到嗎?尚未到達(dá)嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/21 15:02
#稅務(wù)師#
您好,不是,原因是題說用計(jì)劃成本核算,就要用材料采購 材料成本差異(材料隨身帶差異,共同反映出實(shí)際)
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那個(gè)老師我現(xiàn)在就按工人類型交社保報(bào)個(gè)稅嗎,那個(gè)養(yǎng)老金是退休金嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/21 16:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我來給你說
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