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老師,6月新開了一家小規(guī)模企業(yè),老板想給它變成一般納稅人 要怎么操作 要去稅務局做變更嗎?還是可以線上操作?還是一定要連續(xù)滿500萬才能自動變更
家權老師
??|
提問時間:07/01 08:53
#稅務#
直接線上申請就行 電子稅局-我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記
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老師,開發(fā)票的名頭比合同公章上的名頭少了幾個字,少的字是**省,后邊都一樣,這種可以么?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:42
#稅務#
你好,這個開發(fā)票要按照營業(yè)執(zhí)照上面的名稱
?閱讀? 12
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請問多繳納的企業(yè)所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:28
#稅務#
你好,這個你要問當?shù)囟悇站帧R麄儾僮髂悴趴梢?。系統(tǒng)上面它不會自動抵減,因為這兩個稅種不一樣。
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郭老師,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結算單來了,結算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
樸老師
??|
提問時間:07/01 08:13
#稅務#
4 月憑證調整: 沖銷原分錄,將 “主營業(yè)務成本” 改為 “預付賬款”,按 4 月匯率 7.1775 重新記錄: 借:預付賬款 - xx 公司(13984.16×7.1775) 財務費用 - 手續(xù)費(6.97×7.1775) 貸:銀行存款 - 美金(13984.16×7.1775) 6 月分錄(未收到退款): 確認實際費用 $13619.96(6 月匯率 7.1869): 借:主營業(yè)務成本 - 港使費(13619.96×7.1869) 貸:預付賬款 - xx 公司(13619.96×7.1775) 財務費用 - 匯兌損益(13619.96×0.0094) 確認應退 $357.23: 借:其他應收款 - xx 公司(357.23×7.1869) 貸:預付賬款 - xx 公司(357.23×7.1775) 財務費用 - 匯兌損益(357.23×0.0094)
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對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務系統(tǒng)確認后,對方才能作廢?
樸老師
??|
提問時間:07/01 07:57
#稅務#
同學你好 通常情況下,你方未認證時,對方可直接作廢專票(需滿足當月、未抄稅記賬、未認證等條件),無需你方系統(tǒng)確認。 若對方要求你方確認,多因特殊情況(如發(fā)票聯(lián)次不全、稅務系統(tǒng)特殊校驗等),需雙方溝通并按稅務機關要求操作。
?閱讀? 9
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老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
郭老師
??|
提問時間:07/01 07:55
#稅務#
先更正你的年報先不要申報,然后再去修改第四季度
?閱讀? 14
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
樸老師
??|
提問時間:07/01 07:43
#稅務#
同學你好 這個不需要交
?閱讀? 20
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老師,我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
董孝彬老師
??|
提問時間:07/01 07:42
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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老師,公司收購個人股權,需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/01 07:12
#稅務#
有盈利的對的分紅
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老師,增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的數(shù)據(jù),但是主表的貨物收入和勞務收入是手動填的,貨物收入根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)填寫的,漏填到主表的明細,會不會有影響?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:47
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 32
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請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 23:17
#稅務#
您好,這個的話,意思是1到6月利潤表沒有合計是嗎
?閱讀? 19
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請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:15
#稅務#
您好,現(xiàn)在沒有作廢了,數(shù)電只有紅沖,這是稅務局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票開具】 電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】模塊,點擊【紅字信息確認單錄入】功能,(1)選擇票據(jù):輸入查詢條件,找到要紅沖的藍字發(fā)票,然后點擊右側的“選擇”藍色按鈕;(2)信息確認:核對發(fā)票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應的數(shù)量/金額,確認信息無誤后點擊提交,即可成功發(fā)起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況,則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票(確認單狀態(tài),對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點開票紅字發(fā)票就開好了);如果需要對方確認的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后,再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。
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老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:45
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 96
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公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:41
#稅務#
您好,這個的話是按照李四退還的
?閱讀? 28
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最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 16
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請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:26
#稅務#
您好,這部分是需要轉出的,要的
?閱讀? 12
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老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:15
#稅務#
您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的
?閱讀? 20
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怎么做賬報稅這些具體說下
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:10
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師你好,假如房產中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個錢是莫個人的,要怎么把這筆錢拿出來呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:48
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,進項稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:30
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,超過8行,還要清單嗎?還是無所謂了?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 21:15
#稅務#
您好,沒有了,現(xiàn)在沒有清單了
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開進來的自產自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 20:55
#稅務#
您好,這個是可以抵扣的,能
?閱讀? 17
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個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:53
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人報季報的企業(yè)所得稅用哪個報表就可以
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:52
#稅務#
...
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那從稅務策劃上看。個人獨資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業(yè)平時繳納經(jīng)營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:50
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會,營業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:45
#稅務#
您好,可以的,直接開就可以
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稅務報表現(xiàn)金流量表的本期數(shù)和上期數(shù)是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:40
#稅務#
你好,稅務報表現(xiàn)金流量表中的本期數(shù)和上期數(shù)分別指的是企業(yè)某一期間(本期)與上一期間(上期)的現(xiàn)金流量狀況。本期數(shù)通常是指本年度的數(shù)據(jù),而上期數(shù)則是指上一年度的同期數(shù)據(jù)
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個稅更正申報,剛填寫的專項目附加扣除前面幾個月可以用嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:37
#稅務#
你好,正常在所屬期內是可以的。
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個體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:35
#稅務#
您好,看前面的申報表,查賬和核定的申報表不一樣
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