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老師,6月新開了一家小規(guī)模企業(yè),老板想給它變成一般納稅人 要怎么操作 要去稅務(wù)局做變更嗎?還是可以線上操作?還是一定要連續(xù)滿500萬才能自動(dòng)變更
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:53
#稅務(wù)#
直接線上申請就行 電子稅局-我要辦稅-綜合信息報(bào)告-資格信息報(bào)告-增值稅一般納稅人登記
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老師,開發(fā)票的名頭比合同公章上的名頭少了幾個(gè)字,少的字是**省,后邊都一樣,這種可以么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)開發(fā)票要按照營業(yè)執(zhí)照上面的名稱
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請問多繳納的企業(yè)所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。要他們操作你才可以。系統(tǒng)上面它不會(huì)自動(dòng)抵減,因?yàn)檫@兩個(gè)稅種不一樣。
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郭老師,4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:13
#稅務(wù)#
4 月憑證調(diào)整: 沖銷原分錄,將 “主營業(yè)務(wù)成本” 改為 “預(yù)付賬款”,按 4 月匯率 7.1775 重新記錄: 借:預(yù)付賬款 - xx 公司(13984.16×7.1775) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi)(6.97×7.1775) 貸:銀行存款 - 美金(13984.16×7.1775) 6 月分錄(未收到退款): 確認(rèn)實(shí)際費(fèi)用 $13619.96(6 月匯率 7.1869): 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 港使費(fèi)(13619.96×7.1869) 貸:預(yù)付賬款 - xx 公司(13619.96×7.1775) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(13619.96×0.0094) 確認(rèn)應(yīng)退 $357.23: 借:其他應(yīng)收款 - xx 公司(357.23×7.1869) 貸:預(yù)付賬款 - xx 公司(357.23×7.1775) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(357.23×0.0094)
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對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后,對方才能作廢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 07:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 通常情況下,你方未認(rèn)證時(shí),對方可直接作廢專票(需滿足當(dāng)月、未抄稅記賬、未認(rèn)證等條件),無需你方系統(tǒng)確認(rèn)。 若對方要求你方確認(rèn),多因特殊情況(如發(fā)票聯(lián)次不全、稅務(wù)系統(tǒng)特殊校驗(yàn)等),需雙方溝通并按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求操作。
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老師小規(guī)模,4季度報(bào)表錯(cuò)誤,財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但是所得稅報(bào)表不讓更正
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 07:55
#稅務(wù)#
先更正你的年報(bào)先不要申報(bào),然后再去修改第四季度
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 07:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要交
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老師,我有一個(gè)問題就是說那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個(gè)錢呢又是后面進(jìn)賬,又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個(gè)錢付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個(gè)亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因?yàn)樵趤嗰R遜平臺有很多個(gè)站點(diǎn),但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒有這個(gè)國內(nèi)電商的這個(gè)銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/01 07:42
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,公司收購個(gè)人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 07:12
#稅務(wù)#
有盈利的對的分紅
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老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過來的數(shù)據(jù),但是主表的貨物收入和勞務(wù)收入是手動(dòng)填的,貨物收入根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)填寫的,漏填到主表的明細(xì),會(huì)不會(huì)有影響?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,意思是1到6月利潤表沒有合計(jì)是嗎
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請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:15
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在沒有作廢了,數(shù)電只有紅沖,這是稅務(wù)局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票開具】 電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】模塊,點(diǎn)擊【紅字信息確認(rèn)單錄入】功能,(1)選擇票據(jù):輸入查詢條件,找到要紅沖的藍(lán)字發(fā)票,然后點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇”藍(lán)色按鈕;(2)信息確認(rèn):核對發(fā)票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應(yīng)的數(shù)量/金額,確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊提交,即可成功發(fā)起紅字信息確認(rèn)單。如果是無需對方確認(rèn)的情況,則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票(確認(rèn)單狀態(tài),對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點(diǎn)開票紅字發(fā)票就開好了);如果需要對方確認(rèn)的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認(rèn)單處理】模塊進(jìn)行確認(rèn)后,再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。
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老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:45
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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公司原來是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:41
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是按照李四退還的
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最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:26
#稅務(wù)#
您好,這部分是需要轉(zhuǎn)出的,要的
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老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是要申請修改這個(gè)申報(bào)表的,財(cái)報(bào)也是一起修改的
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怎么做賬報(bào)稅這些具體說下
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師你好,假如房產(chǎn)中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個(gè)錢是莫個(gè)人的,要怎么把這筆錢拿出來呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 21:48
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開票含稅金額237088.61,進(jìn)項(xiàng)稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務(wù)收入稅率6%,增值稅稅負(fù)率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計(jì)算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 21:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開票含稅金額237088.61,貨物收入稅率13%,服務(wù)收入稅率6%,增值稅稅負(fù)率5%,求不開票收入含稅金額需要多少?計(jì)算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 21:30
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,超過8行,還要清單嗎?還是無所謂了?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/30 21:15
#稅務(wù)#
您好,沒有了,現(xiàn)在沒有清單了
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開進(jìn)來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以抵扣的,能
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個(gè)人所得稅申報(bào)密碼輸錯(cuò)幾次就鎖定了?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:53
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅用哪個(gè)報(bào)表就可以
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:52
#稅務(wù)#
...
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那從稅務(wù)策劃上看。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時(shí)有利潤還要交個(gè)人所得稅,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)平時(shí)繳納經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,注銷的時(shí)候就不需要再交稅了?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會(huì),營業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,直接開就可以
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稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表的本期數(shù)和上期數(shù)是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:40
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表中的本期數(shù)和上期數(shù)分別指的是企業(yè)某一期間(本期)與上一期間(上期)的現(xiàn)金流量狀況。本期數(shù)通常是指本年度的數(shù)據(jù),而上期數(shù)則是指上一年度的同期數(shù)據(jù)
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個(gè)稅更正申報(bào),剛填寫的專項(xiàng)目附加扣除前面幾個(gè)月可以用嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:37
#稅務(wù)#
你好,正常在所屬期內(nèi)是可以的。
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個(gè)體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:35
#稅務(wù)#
您好,看前面的申報(bào)表,查賬和核定的申報(bào)表不一樣
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