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農產品進項稅怎么計算
郭老師
??|
提問時間:05/17 16:55
#稅務師#
票面的金額乘以9%,如果是深加工,還可以加計扣除1%。
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老師這個題目的問題不是這個對應的知識點嗎
apple老師
??|
提問時間:06/19 13:43
#稅務師#
同學你好,你的理解是正確的, 只是巧了,銷售量的對利潤的敏感系數,正好 等于 經營杠桿 DOL
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個稅是每個月超5000的預扣還是,按全年累計金額漏
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 13:05
#稅務師#
您好,這個的話是按照全年累計的
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工傷費用報銷給員工,需要代扣個人所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務師#
工傷費用報銷給員工,不需要代扣個人所得稅
?閱讀? 6612
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如果我公司簽了一個合同,合同是車輛無償提供給公司使用。按照費用報銷。那么這個合同的印花稅是不報。還是按報銷費用來交
廖君老師
??|
提問時間:06/19 20:26
#稅務師#
您好,合同的印花稅不報,因為合同沒有金額,不過我們的合同為0無償使用是有風險的,稅務不認,因為本來要交稅的,現在稅收沒有,
?閱讀? 6607
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老師,這個32題的題眼是什么
暖暖老師
??|
提問時間:06/19 15:57
#稅務師#
價格方法月末一次加權平均, 計算出來平均價格是關鍵
?閱讀? 6607
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利用銷售貨物降低稅收負擔率僅限于那些稅高利大的工業產品或者是可比性不強的稀有商品,這種說法對嗎,為什么?
樸老師
??|
提問時間:05/17 14:40
#稅務師#
關于“利用銷售貨物降低稅收負擔率僅限于那些稅高利大的工業產品或者是可比性不強的稀有商品”的說法,這并不完全準確。 首先,利用銷售貨物降低稅收負擔率的方法并不僅限于稅高利大的工業產品或可比性不強的稀有商品。這種方法在理論上適用于任何可以通過銷售活動產生利潤并產生稅收負擔的商品。 其次,降低稅收負擔率的關鍵在于合理的稅務籌劃和策略選擇,而不僅僅是商品本身的性質。例如,企業可以通過選擇合適的銷售方式、定價策略、稅收優惠政策等方式來降低稅收負擔率。 另外,對于跨國經營公司來說,他們可能會通過在不同稅收管轄區設立銷售公司或調整供應鏈管理等方式來優化稅務結構,從而降低整體稅收負擔。這種方法對所有的商品轉讓都適合,尤其在跨國經營公司中更為常見。 因此,雖然稅高利大的工業產品或可比性不強的稀有商品可能更容易實現降低稅收負擔率的目標,但這并不是唯一或必然的條件。企業應根據自身情況和市場環境來制定合適的稅務籌劃策略。
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公司購買汽車 分期付款的 財務費用-利息支出 需要做納稅調增嗎
冉老師
??|
提問時間:05/17 14:50
#稅務師#
你好,同學 這個不用納稅調整的
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老師,以前年度的材料票今年入賬所得稅匯算清繳表需要做納稅調整嗎,怎么做賬
東老師
??|
提問時間:05/17 06:08
#稅務師#
您好,因為并沒有2023年入賬,所以匯算清繳的時候不需要納稅調整
?閱讀? 6600
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企業所得稅匯算清繳時發現去年少計提3w,我們是小企業會計準則即小規模,適用(未來適用法)嗎?可以補記在今年,明年在匯算清繳嗎?沒賺錢,每年都是虧損的
樸老師
??|
提問時間:05/17 16:43
#稅務師#
1.調整會計記錄:根據《中華人民共和國會計法》的規定,企業應當對少計提的所得稅進行會計調整,確保會計記錄的準確性和完整性。即使企業每年都虧損,也需要對少計提的所得稅進行補記。 2.補繳稅款:根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條的規定,企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。因此,您需要在發現少計提所得稅后的申報期內,向稅務機關補繳相應的稅款。 3.未來適用法:對于小企業會計準則下的小規模企業,如果涉及會計政策變更,通常會采用未來適用法。但在此情況下,您是在進行企業所得稅的匯算清繳時發現了去年的少計提問題,這更多是一個稅務調整和補繳的問題,而不是會計政策變更。因此,未來適用法可能并不直接適用。 4.補記在今年,明年在匯算清繳:這種做法通常是不被允許的。企業所得稅是按年度計算和繳納的,您需要在發現少計提的當年或次年的申報期內進行補繳。如果等到明年再處理,可能會面臨滯納金和罰款等風險。 5.虧損企業所得稅匯算清繳:對于虧損企業來說,企業所得稅的匯算清繳主要是確認和計算當年的虧損額,并在符合條件的情況下進行虧損彌補。但請注意,虧損彌補通常有一定的期限限制,最長不得超過五年。
?閱讀? 6595
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該題目的答案是哪個,為什么?
樸老師
??|
提問時間:05/17 15:04
#稅務師#
正確的選項是 B:許多外商投資企業和外國企業將實際管理機構設在低稅區,或者在低稅區設立銷售公司,然后以該銷售公司的名義從事營銷活動。這種方法對所有的商品轉讓都適合,在跨國經營公司中尤其如此。
?閱讀? 6592
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高速公路費可以計算抵扣進項稅嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/17 16:43
#稅務師#
你好,可以計算抵扣的
?閱讀? 6588
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律師事務所成本問題:老師你好律師在律所單位支付的成本,可以抵扣收入嗎?例如律師一年20萬收入,每個月給他報1萬元的工資,一年有12萬的成本,那么單位扣繳的社保這部分他可以拿走嗎?相當于一年他有13萬的成本,超出部分(20萬減13萬等于7萬),7萬這部分是不是就要拿票才能拿走收入
吳衛東老師
??|
提問時間:05/16 09:36
#稅務師#
這個律師是合伙人嗎?還是一般的執業律師?
?閱讀? 6588
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謝謝謝謝謝謝謝謝老師!
暖暖老師
??|
提問時間:06/11 20:10
#稅務師#
你好需要計算做好了發給你
?閱讀? 6586
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稅一稅二考過了,稅務實務能裸考過嘛!有多少重合的
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 21:29
#稅務師#
您好,裸考肯定過不了,因為有很多,是屬于表達,文字內容
?閱讀? 6584
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老師好,圖片里的500哪里來的?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/19 16:19
#稅務師#
你好,同學,是(3)中卷煙廣告費。
?閱讀? 6577
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舊少提,怎么匯算清繳(我們是虧損的 )小企業會計準則
廖君老師
??|
提問時間:05/17 15:20
#稅務師#
您好,我們這是做錯賬了,還是要在賬上補了23折舊的 ,匯繳和年報是按調整后的數據來申報 下面這個不追溯說的賬是對了,比如補繳所得稅的情況 2013年新生效的是《小企業會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發生的相關業務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了 只要最后那一年度正確就可以,你要是按準則處理是的額,按未來適用法,不追溯調整
?閱讀? 6575
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老師,公司報銷法院案件受理費和保全費怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/17 18:46
#稅務師#
你好!這個計入,這個是不會退的吧
?閱讀? 6573
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老師這個公式里面不考慮發出為什么要考慮委托
廖君老師
??|
提問時間:06/19 18:49
#稅務師#
您好,委托回來也在本期收入材料差異總額里了
?閱讀? 6571
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企業所得稅匯算清繳的時候發現去年少計提了折舊,可以今年補計提,在明年匯算清繳嗎?(小企業)
宋生老師
??|
提問時間:05/17 13:46
#稅務師#
你好!不行,這樣不符合權責發生制
?閱讀? 6568
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老師,資本公積和盈余公積跟本年利潤和未分配利潤有關系嗎
東老師
??|
提問時間:05/17 06:18
#稅務師#
您好,這幾個科目沒有什么關系的
?閱讀? 6565
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老師這個題為什么不選a
王曉曉老師
??|
提問時間:06/19 21:08
#稅務師#
你好,應收賬款算是貨幣性資產
?閱讀? 6560
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老師,2016.4.30之前可以選簡易計稅,這道題是2017年購置的,稅率也是5%
王曉曉老師
??|
提問時間:06/19 14:26
#稅務師#
這個不是簡易計稅,是跨市不動產轉讓,預繳稅款是5%
?閱讀? 6549
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老師,怎么打印紅字信息表在電子稅務局
宋生老師
??|
提問時間:05/17 13:46
#稅務師#
你好!你只能打自己開出去的 別人的,要對方發給你 在發票開具界面,紅字信息表
?閱讀? 6549
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老師,每收到一張發票都需要在電子稅務局查驗嗎
東老師
??|
提問時間:06/20 05:52
#稅務師#
你好,這個不是的,一般金額小都沒啥問題,一般大額的發票都需要查驗一下。
?閱讀? 6545
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個人去稅務代開6萬的運輸發票,需要繳納什么稅
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:56
#稅務師#
同學你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅
?閱讀? 6541
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老師,捐贈支出記到現金流量表的哪里
東老師
??|
提問時間:05/17 05:44
#稅務師#
您好,填寫到支付的其他與經營有關的現金流量
?閱讀? 6525
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老師,出口不退稅可以嗎 進項發票沒有
郭老師
??|
提問時間:06/19 20:59
#稅務師#
進項發票你這個沒法退稅,而且得轉內銷
?閱讀? 6519
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老師,以前年度損益調整匯算清繳時怎么填寫,怎么納稅調增還是調減,賬載金額和稅收金額怎么填,假設發生了500,老師能在表上舉例一下嗎
東老師
??|
提問時間:05/17 06:22
#稅務師#
您好,跨年度入賬的費用,匯算清繳的時候要把這500加到申報表的期間費用上面申報才行,可以稅前扣除
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無償服務用于公益活動不視同銷售處理吧?
家權老師
??|
提問時間:05/17 16:45
#稅務師#
是的,那個不需要視同銷售
?閱讀? 6518
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