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被投資企業將股權或者股票溢價所形成的資本公積轉為股本的,不作為投資方,企業的股息、紅利收入也不得增加該項長期投資的計稅基礎。那后期該怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:10/02 11:09
#稅務師#
你好,這個就是被投資方做賬的,第一個資本公積轉股本的,投資方不做賬 分紅的話,投資方是計入投資收益科目,不體現長投的價值的
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請問這題計算會計利潤怎么不減去購買材料及金額呢?
小天老師
??|
提問時間:09/22 15:16
#稅務師#
您好,會計利潤是 收入減成本費,銷售了多少才是成本噰,購入是入材料在庫存 里
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長江公司和黃河公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,不考慮所得稅等其他因素的影響。2×18年至2×19年有關投資業務有關資料如下: (1)2×18年1月5日,長江公司支付銀行存款500萬元購得黃河公司10%的股權,因對被投資單位不具有重大影響,長江公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。取得投資時黃河公司可辨認凈資產公允價值總額為6000萬元。2×18年12月31日,該股權投資的公允價值為530萬元。 (2)2×19年1月1日,長江公司以一批產品和一臺設備為對價取得甲公司持有黃河公司20%的股權。長江公司該產品的公允價值為500萬元,成本為400萬元;該
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 15:45
#稅務師#
長期股權投資入賬價值是 530+500*1.13+900*1.13=2112答案是C 7200*30%=2160
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請問通過了稅務的考試的同學們可以問一下怎么學習嗎?第一次在這里購買買了稅務師的課程只是聽基礎班的課與做這里的習題班可以嗎?
東老師
??|
提問時間:09/01 07:31
#稅務師#
你好,稅務師難度不大的,聽基礎班配合做練習題就可以。
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老師今年的增值稅加計抵減為5%、10%,但題庫是10%、15%考試該選哪個呢
王超老師
??|
提問時間:08/29 07:05
#稅務師#
題庫的題目是比較老的,因為政策更新的比較快的,你題庫的題目只是參考的
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老師?能發下薪資個稅和年終獎個稅7個檔次嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/22 17:34
#稅務師#
個稅的稅率表和年終獎稅率表
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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前期差錯更正用未來適用法需要計算當期對凈利潤的影響數嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/08 15:06
#稅務師#
同學,你好 不需要的
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是2020年的財政補助做了沖成本,現在要去稅務大廳改申報表嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:35
#稅務師#
您好, 這個建議改下吧,會好點
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意思是事業單位改制是50 整體改制是75嗎?還有一個是50的比例
冉老師
??|
提問時間:07/30 12:06
#稅務師#
你好,學員,有截圖嗎,老師看看
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請問一下,老師,為何這題不是選B?
金金老師
??|
提問時間:07/06 11:45
#稅務師#
您好,請問一下題目是在哪里呢
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老師這個要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時間:07/05 23:44
#稅務師#
學員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費屬于建設工程勘察設計合同,
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老師,今年稅務師計劃報一科,建議報那科
新新老師
??|
提問時間:07/05 15:13
#稅務師#
你好,包一科建議你學習財務與會計。
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/17 19:24
#稅務師#
您好 營業收入金額1200+400=1600 收入扣除限額1600*5/1000=8 實際發生扣除限額20*0.6=12 準予扣除的業務招待費為8萬元 是需要進行納稅調整 納稅調增20-8=12萬元 借款利息100*0.12/12*3=3 銀行同類貸款準予扣除利息100*0.06/12*3=1.5 計算企業所得稅應納稅所得額需要進行納稅調整 納稅調增3-1.5=1.5
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股權轉讓不是財產轉讓所得,怎么不征收增值稅?
金金老師
??|
提問時間:06/08 22:10
#稅務師#
您好,是征收所得稅,不征收增值稅,這個意思
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老師您好!工商年報中的醫療保險基數包括大額醫療和長期護理保險嗎
王超老師
??|
提問時間:06/08 14:57
#稅務師#
你好 不包含的,不包括大額醫療和長期護理保險
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為什么有些企業刻意交稅,有進項票也不抵扣呢
鄒老師
??|
提問時間:06/06 20:35
#稅務師#
你好,可能是為了控制增值稅稅負率在一個合適的水平。
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對方公司投訴未開票,對方公司可以撤銷投訴嗎。
易 老師
??|
提問時間:06/05 23:29
#稅務師#
學員朋友您好,只需雙方協商一致即可
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開具發票的單位和個人應當在辦理變更或者注銷稅務登記的同時,辦理發票和發票領購簿的變更、繳銷手續 判斷題
樸老師
??|
提問時間:06/05 10:57
#稅務師#
第二十八條 開具發票的單位和個人應當建立發票使用登記制度,設置發票登記簿,并定期向主管稅務機關報告發票使用情況。 第二十九條 開具發票的單位和個人應當在辦理變更或者注銷稅務登記的同時,辦理發票和發票領購簿的變更、繳銷手續。
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A如何理解?管理費用是損益,如何是資產?
玲竹老師
??|
提問時間:05/26 17:12
#稅務師#
您好 管理費用不是資產 是損益啊
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建筑單位的噪音屬于工業噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業噪音的。
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企業0元轉讓變更法人還后需要辦理什么事項?
小寶老師
??|
提問時間:04/18 14:08
#稅務師#
你好,對應的稅務也需要進行變更登記。
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麻煩老師看一下這個題的計算過程是否正確?
蔣飛老師
??|
提問時間:07/02 21:05
#稅務師#
你好! 利潤總額=5000-4000-60+70-180-350-14+5+8.5-52=427.5 廣告費120小于(5000+70)*15%=760.5不用調整 業務招待費26*60%=15.6//(5000+70)*0.5%=25.35調增26-15.6=10.4 研發費加計扣除80*75%=60 投資收益調減8.5 贊助調增2 罰款調增1 直接捐贈調增10
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個體工商戶的主要負責人怎么交個稅?
小菲老師
??|
提問時間:06/03 12:13
#稅務師#
同學,你好 是員工嗎?
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老師答案c我不知道哪里錯了,我感覺是一個意思
小沈老師
??|
提問時間:07/14 21:08
#稅務師#
你好,發票的聯次都有固定作用的,比如你給其他公司開發票,只能給他發票聯對不(購買方用來做賬的),不能給記賬聯(銷售方記賬用的)。金額是一樣的,但是作用不同顏色也有區別
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老師,這個題怎么做啊
稅法老師
??|
提問時間:07/14 21:13
#稅務師#
實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括: (1)工資、薪金所得; (2)勞務報酬所得; (3)稿酬所得; (4)特許權使用費所得; (5)利息、股息、紅利所得; (6)財產租賃所得; (7)財產轉讓所得; (8)偶然所得。
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老師,非居民個稅使用月度扣除,月度扣除需要減去60000嗎?還是減去5000,還不不用減去呢
郭老師
??|
提問時間:11/11 08:04
#稅務師#
你好 每個月可以減去5000的
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我的老板說我的一部分工資,叫我去找一些餐館發票或者辦公發票來報銷,請問這里的發票是什么發票,是增值稅專用發票嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/06 20:32
#稅務師#
您好 可以在增值稅普通發票 也可以是增值稅專用發票 還可以是定額手撕發票
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老師,這兩題對比后,很不能理解,為什么教育經費不能按照扣除限額20.8來計算? 廣告費發生額才500,為什么要按照扣除限額600?
菠菜老師
??|
提問時間:02/05 21:13
#稅務師#
同學您好,正在解答中,請稍等。
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第15題外購商品不確認收入不是應付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問時間:08/09 12:28
#稅務師#
同學你好 外購商品發放職工福利 借,生產成本 一價稅合計 借,管理費用一價稅合計 貸,應付職工薪酬一價稅合計 發放時 借,應付職工薪酬一價稅合計 貸,庫存商品一價稅合計;
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